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企业内部控制流程目录第1章企业内部控制流程—资金1.1资金与授权批准控制1.1.1资金支付业务流程1.1.2资金授权审批流程1.2现金和银行存款控制1.2.1借出款项审批流程1.2.2银行账户核对流程第2章企业内部控制流程—采购2.1.请购审批与预算控制2.1.1请购审批业务流程2.1.2采购预算业务流程2.2采购与采购验收控制2.2.1采购业务招标流程2.2.2供应商的评选流程第3章企业内部控制流程—存货3.1存货与授权批准控制3.1.1存货采购请购流程3.1.2存货采购管理流程3.2存货验收与保管控制3.2.1外购存货验收流程3.2.2存货存放管理流程第4章企业内部控制流程—销售4.1销售与授权审批控制4.1.1销售业务审批流程4.1.2销售定价业务流程4.2销售发货与合同控制4.2.1销售发货业务流程4.2.2赊销业务管控流程第5章企业内部控制流程—工程项目5.1工程项目与授权批准控制5.1.1工程项目业务流程5.1.2工程项目审批流程5.2工程项目评价与发包控制5.2.1项目评价分析流程5.2.2项目发包控制流程第6章企业内部控制流程—固定资产6.1资产管理与审批控制6.1.1固定资产管理流程6.1.2固定资产计提折旧审批流程6.2资产取得与验收控制6.2.1固定资产请购流程6.2.2固定资产租赁流程第7章企业内部控制流程—无形资产7.1无形资产审批与业务控制7.1.1外购资产请购审批流程7.1.2无形资产业务流程7.2资产取得与验收控制7.2.1无形资产投资预算流程7.2.2无形资产交付验收流程第8章企业内部控制流程—长期股权投资8.1长期股权管理与审批控制8.1.1长期股权投资管理流程8.1.2投资项目减值准备审批流程8.2投资分析与决策控制8.2.1投资评估分析流程8.2.2投资决策审批流程第9章企业内部控制流程—筹资9.1筹资与授权审批控制9.1.1筹资业务管理流程9.1.2筹资授权批准流程9.2筹资决策与审批控制9.2.1筹资决策管理流程9.2.2重大筹资方案审批流程第10章企业内部控制流程—预算10.1预算与授权批准控制10.1.1预算工作业务流程10.1.2预算业务授权流程10.2预算编制与审批控制10.2.1预算编制业务流程10.2.2预算草案编报流程第11章企业内部控制流程—成本费用11.1成本费用核算与控制11.1.1成本费用核算流程11.1.2成本费用控制流程11.2成本费用目标与预测控制11.2.1成本费用目标确定流程11.2.2成本费用预测方案制定流程第12章企业内部控制流程—担保12.1担保与评估审批控制12.1.1担保业务管理流程12.1.2担保业务风险评估流程12.2担保监督与披露控制12.2.1担保项目跟踪监督流程12.2.2担保项目信息披露流程第13章企业内部控制流程—合同13.1合同与审批控制13.1.1合同管理流程13.1.2合同谈判流程13.2合同订立登记控制13.2.1合同签订流程13.2.2合同登记流程第14章企业内部控制流程—业务外包14.1业务外包与审批控制14.1.1核心业务外包申请流程14.1.2非核心业务外包申请流程14.2项目计划及资质控制14.2.1项目计划书审核流程14.2.2承包方资质审查流程第15章企业内部控制流程—对子公司的控制15.1对子公司业务层面的控制15.1.1子公司重大投资审核流程15.1.2子公司投资项目评估流程15.2母子公司合并财务报表控制15.2.1母子公司合并抵销分录编制流程15.2.2母子公司合并财务报表编制流程第16章企业内部控制流程—财务报告编制与披露16.1财务报告编制准备及其控制16.1.1年度财务报告方案编制流程16.1.2重大影响交易会计处理流程16.2财务报告编制及其控制16.2.1年度财务报告编制流程16.2.2合并会计报表编制范围变更流程第17章企业内部控制流程—人力资源17.1人力资源规划与需求控制17.1.1战略规划业务流程17.1.2员工需求分析流程17.2人员招聘培训与离职控制17.2.1职位分析流程17.2.2招聘管理流程第18章企业内部控制流程—信息系统18.1信息系统与审批控制18.1.1信息系统战略规划流程18.1.2