企业关联交易内部控制流程模版.docx
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企业关联交易内部控制流程模版.docx
关联交易内部控制流程1.1控制目标关联方交易公平公允;关联交易准确、完整登记并经适当审核;关联方交易完整披露。1.2流程范围1.2.1所涉及的业务流程范围该流程主要描述了关联方交易相关流程,主要包括关联方的界定、关联交易的控制与披露等。1.2.2所涉及的部门范围国内营销事业部/财务管理;节能服务公司/财务;经理层;财务管理部/会计;董事会;压缩机公司/财务管理;股东大会;机组总装厂/财务管理;压力容器厂/财务;海外事业部/财务;速冻设备厂/财务管理;气体压缩设备分公司/财务。1.3流程主要风险关联方界定不
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关联交易内部控制流程1.1控制目标关联方交易公平公允;关联交易准确、完整登记并经适当审核;关联方交易完整披露。1.2流程范围1.2.1所涉及的业务流程范围该流程主要描述了关联方交易相关流程,主要包括关联方的界定、关联交易的控制与披露等。1.2.2所涉及的部门范围国内营销事业部/财务管理;节能服务公司/财务;经理层;财务管理部/会计;董事会;压缩机公司/财务管理;股东大会;机组总装厂/财务管理;压力容器厂/财务;海外事业部/财务;速冻设备厂/财务管理;气体压缩设备分公司/财务。1.3流程主要风险关联方界定不
企业并购交易内部控制流程模版.docx
并购交易内部控制流程1.1控制目标确保收购与兼并项目管理符合法律法规以及公司内部规章要求;确保并购项目小组有足够的专业能力且实施项目经过适当授权;确保并购交易记录的及时性、真实性、准确性和完整性;确保并购业务后合并财务报表编制的准确性;确保不相容职位适当分离。1.2流程范围1.2.1所涉及的业务流程范围该流程主要描述关于并购的相关流程,主要包括并购项目的决策、实施以及并购的会计处理等。1.2.2所涉及的部门范围监事会;办公室/法律事务管理;经理层;财务管理部/会计;董事会;证券部;股东大会;投资部;人力资
企业关联交易管理流程-RCM风险控制矩阵模版..xls
一级流程编号FIM一级流程名称财务管理二级流程编号FIM.03二级流程名称关联交易管理三级流程编号FIM.03.01三级流程名称关联交易管理流程主责部门名称流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号T00确保关联方交易规范、合理,有章可循。R00未制定关联方识别和交易相关管理制度,可能导致无制度指导,造成违规操作。《**集团股份有限公司公司章程(2009年修订)》对关联交易事项的审批权限及程序作出了相关规定。T01确保正确识别关联方。R01未根据并表范围和股权关系,编制并及时更
第20章 企业内部控制流程 企业内部控制流程——关联交易.doc
第20章企业内部控制流程——企业并购20.1企业并购与审批控制20.1.1潜在并购交易审核流程1.潜在并购交易审核流程与风险控制图潜在并购交易审核流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段董事会总经理总会计师并购项目组如果并购交易前期准备不充分或越权审核,会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失如果企业并购规划制订不合理,会导致企业并购实施的失败审批批准《并购规划》审核审核审核审核审核2接下页13与并购企业达成并购意向与并购企业进行初步谈判与目标企业初步接触详细调查