企业内部控制手册-关联交易流程图.xlsx
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企业内部控制手册-关联交易流程图.xlsx
业务流程图公司名称:机关本部业务流程名称:关联交易
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第20章 企业内部控制流程 企业内部控制流程——关联交易.doc
第20章企业内部控制流程——企业并购20.1企业并购与审批控制20.1.1潜在并购交易审核流程1.潜在并购交易审核流程与风险控制图潜在并购交易审核流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段董事会总经理总会计师并购项目组如果并购交易前期准备不充分或越权审核,会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失如果企业并购规划制订不合理,会导致企业并购实施的失败审批批准《并购规划》审核审核审核审核审核2接下页13与并购企业达成并购意向与并购企业进行初步谈判与目标企业初步接触详细调查
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关联企业与关联交易的法律控制演讲人:董安生中国人民大学法学院教授、博士生导师主持人:李富成,中国人民大学法学院博士后研究人员于宏伟,中国人民大学法学院博士研究生时间:2005年3月31日(周四)晚18:30地点:中国人民大学贤进楼501会议室【活动文字实录】主持人:同学们,晚上好!首先感谢董老师能够在繁忙的工作中抽出时间来给我们作这次讲座。(掌声)董老师是我们人民大学法学院国际法和民商法两个专业的博士生导师,不仅有着渊博的民商法理论知识,而且有着丰富的法律实务经验。各位同学对董老师肯定都非常熟悉,所以我也