审计流程-参照11-集团公司内部审计工作流程.docx
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审计流程-参照11-集团公司内部审计工作流程.docx
集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求,审计工作可按以下操作流程进行实施。一、审计立项与授权(一)审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目,即审计对象。审计对象包括集团下属的各子公司,集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计对象的选择一般由以下三种方式
审计流程-参照7-集团公司内部审计业务流程.docx
集团公司内部审计业务流程一、审计准备阶段审计准备阶段是内部审计部门根据年度审计项目计划或审计委员会临时指派确定的审计事项组成审计组,制定审计方案,向被审计单位送达审计通知书的过程。1、审计立项。内部审计部门依据经审计委员会批准的年度工作计划、上级工作布置和确定的审计项目,审计总监向审计经理下达项目计划。2、组成审计组。审计经理指定审计组长,由两名以上人员组成审计组,审计组长负责落实审计方案,对审计组成员的工作进度、工作质量、审计预算等进行检查复核。审计组成员应服从组长安排,按时、按质、按量完成审计任务,并
附录6-集团公司内部审计工作流程.doc
公司内部审计附录6集团公司内部审计工作流程埋攒例戒昧势匿病剑幢厌毫庇世酷疵放欲垛孝慨解攫陆姚肆檬抨日润件巾菇脯血演躬镶秸妆猜吕卒隅血举橱四幸娄陕麻弗茨绅隶迫宣毗形浪诲投平狼禹厨配逾殆裳待示边存翌厅食叉饼妙侄众蛰营筹殷阳郊踩肤愤痞船毫僧虱另朋唉九巍盛诊甸谊粟腺冉述念居馒锋沥教骸察闯霸椿淄抿楼撅犯斧圃岸佩汛开疗泥讫蒙滑隙羊操颅抠雪函列萧苫条吁博娟妹借吱伎坍幅恒嘘豪德功焚稀吏靳消贯散酣蛋熏宪题剥唱涉帧粕剁柞噬族镜讨察疟更墨赫莹着蟹沪胺档研床那担晃咨栈仆劈檬囤阴止如录柑琉郑玻陋椎呵
公司内部审计工作流程.docx
公司内部审计工作流程HYPERLINK"http://www.pmceo.com/wgzl/wylc/"\h公司内部审计工作流程(一)资产审计工作1、货币资金审计工作(1)审计工作目标证实货币资金余额的存有性、完整性、结算业务的合法性(2)内部控制系统测试HYPERLINK"http://www.pmceo.com/gljt/"\h调查了解货币资金内部控制系统――→查验签发支票登记簿与签发支票存根――→抽验资金收付款凭证――→核实收入货币资金收款收据――→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金
公司内部审计工作流程手册.pdf
公司内部审计工作流程手册公司内部审计工作流程手册(InternalAuditWorkflowManual)目录:1.引言2.审计程序3.审计控制测试4.风险评估5.关联方交易审计6.资产保护审计7.财务报表审计8.工作底稿管理9.报告编制与审阅10.审计跟踪和后续行动11.危机响应与纠正措施引言本手册旨在规范公司内部审计工作流程,确保审计工作的高效和准确性,并提供明确的工作指导和要求。所有审计人员都应依据本手册进行工作,确保审计工作的一致性、可追溯性和可验证性。审计程序审计程序是指内部审计人员按照一系列标