审计流程-参照7-集团公司内部审计业务流程.docx
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审计流程-参照7-集团公司内部审计业务流程.docx
集团公司内部审计业务流程一、审计准备阶段审计准备阶段是内部审计部门根据年度审计项目计划或审计委员会临时指派确定的审计事项组成审计组,制定审计方案,向被审计单位送达审计通知书的过程。1、审计立项。内部审计部门依据经审计委员会批准的年度工作计划、上级工作布置和确定的审计项目,审计总监向审计经理下达项目计划。2、组成审计组。审计经理指定审计组长,由两名以上人员组成审计组,审计组长负责落实审计方案,对审计组成员的工作进度、工作质量、审计预算等进行检查复核。审计组成员应服从组长安排,按时、按质、按量完成审计任务,并
审计流程-参照11-集团公司内部审计工作流程.docx
集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求,审计工作可按以下操作流程进行实施。一、审计立项与授权(一)审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目,即审计对象。审计对象包括集团下属的各子公司,集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计对象的选择一般由以下三种方式
集团公司内部审计管理业务流程--内控.docx
内部审计管理业务流程一、业务目标内部审计程序、审计方法符合有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求;充分履行监督职能,促进企业经营活动健康发展;保持内部审计机构及审计专业判断的独立性、客观性;确保审计团队的业务技能和审计质量满足内部审计业务的需要。二、业务风险内部审计程序、审计方法不符合有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求,可能影响审计机构专业判断的正确性;审计机构不够尽职尽责,未能履行监督职能,未能发现企业存在的舞弊等影响企业的健康发展的不良现象;企业组织架构不合理,审计机构或人员未能保持独
集团公司内部审计管理业务流程--内控.docx
内部审计管理业务流程一、业务目标内部审计程序、审计方法符合有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求;充分履行监督职能,促进企业经营活动健康发展;保持内部审计机构及审计专业判断的独立性、客观性;确保审计团队的业务技能和审计质量满足内部审计业务的需要。二、业务风险内部审计程序、审计方法不符合有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求,可能影响审计机构专业判断的正确性;审计机构不够尽职尽责,未能履行监督职能,未能发现企业存在的舞弊等影响企业的健康发展的不良现象;企业组织架构不合理,审计机构或人员未能保持独
某集团审计业务流程报告.pptx
PART1行业概况及现状白酒工业是食品工业的重要组成部分,是国家的重要税收来源。白酒行业深度调整,在经历了10年黄金发展期后,直面市场的经销商们越来越深刻地感受到阵阵寒意。有人判断,2013年是寒冬,那么2014年就是严冬,继白酒企业季报业绩纷纷亏损后,陆续出炉的半年报业绩毫无悬念地继续惨淡。在白酒市场终端中,尽管越来越临近金九银十的传统旺季,但高端白酒的销售仍是毫无起色。业内人士认为,受政策因素等的影响以及产能过剩调整,现在白酒市场是一个重塑的过程。从依赖“高高在上”到回归“平民市场”,从产能虚高回归到