试论内部审计监督存在不足与应对措施 加强审计工作 完善监督体系.docx
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试论内部审计监督存在不足与应对措施加强审计工作完善监督体系下面是小编为大家整理的试论内部审计监督存在不足与应对措施加强审计工作完善监督体系,供大家参考。龙源期刊网http://www.wendangku.net/doc/24246e36df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1df8.html试论内部审计监督存在的不足与应对措施来源:《商情》2014年第35期【摘要】随着国民经济的飞速发展,促进了市场经济的进步,也就给我国的内部审计监督工作带来了越来越多的挑战。当前我国的审计监督工作面临着
试论如何加强与完善上市公司内部审计工作 加强审计工作 完善监督体系.docx
试论如何加强与完善上市公司内部审计工作加强审计工作完善监督体系下面是小编为大家整理的试论如何加强与完善上市公司内部审计工作加强审计工作完善监督体系,供大家参考。试论如何加强与完善上市公司的内部审计工作摘要:内部审计在完善企业风险管理和公司治理方面发挥着重要作用,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。在实践与发展科学发展观中,完善上市公司内部审计制度,对上市公司建立现代企业制度、完善企业公司治理结构及提升企业竞争力具有
试论完善会计监督的措施.pdf
试论完善会计监督的措施摘要:随着经济的飞速发展,我国目前还属于企业治理体制改革的时期,会计监督则显得极为重要。但我国多数的企业中,会计监督尚未发挥其应有的作用,存在着很多的问题,本文针对会计监督存在的问题予以分析,并提出几点完善的措施。关键词:会计监督管理体制内控制度一、会计监督概述所谓会计监督,是指会计工作人员依据《会计法》赋予的职权,将《会计法》规定的各项内容适用于具体的人和事,对单位经济业务事项的合法性、真实性和有效性所进行的监察、督促,落实法律规定应依法办理的业务内容。由于近几年我国社会主义市场经
加强审计工作 完善监督体系 有关完善审计制度若干重大问题框架意见.docx
加强审计工作完善监督体系有关完善审计制度若干重大问题框架意见下面是小编为大家整理的加强审计工作完善监督体系有关完善审计制度若干重大问题框架意见,供大家参考。关于完善审计制度若干重大问题的框架意见根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和《国务院关于加强审计工作的意见》要求,为保障审计机关依法独立行使审计监督权,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,现就完善审计制度有关重大问题提出如下框架意见。一、总体要求(一)指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神,以邓小平
试论现代公共服务监督体系的完善.doc
xx大学毕业论文(设计)中文题目试论现代公共服务监督体系的完善学生姓名专业层次年级学号指导教师职称学习中心成绩20年月日毕业设计(论文)摘要在市场经济的条件下,政府在公共服务(PublicServices)供给方面发挥着直接提供、资金供给和监管三种作用。目前我国公共服务实现了供给主体多元化,但存在覆盖领域窄、财政供养不规范、绩效管理不严格、过度市场化又缺乏严格的监管等问题。深化事业单位改革、改善公共服务必须要完善政府管理体制,通过必要的财政支持提供全覆盖的基本公共服务,同时应加强绩效评估、强