试论如何加强与完善上市公司内部审计工作 加强审计工作 完善监督体系.docx
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试论如何加强与完善上市公司的内部审计工作摘要:内部审计在完善企业风险管理和公司治理方面发挥着重要作用,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。在实践与发展科学发展观中,完善上市公司内部审计制度,对上市公司建立现代企业制度、完善企业公司治理结构及提升企业竞争力具有重要意义。本文依据当前上市公司内部审计存在的问题,探讨了如何加强与完善上市公司的内部审计工作。关键词:上市公司;内部审计;问题;对策随着我国经济的快速发展,我国
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试论内部审计监督存在不足与应对措施 加强审计工作 完善监督体系.docx
试论内部审计监督存在不足与应对措施加强审计工作完善监督体系下面是小编为大家整理的试论内部审计监督存在不足与应对措施加强审计工作完善监督体系,供大家参考。龙源期刊网http://www.wendangku.net/doc/24246e36df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1df8.html试论内部审计监督存在的不足与应对措施来源:《商情》2014年第35期【摘要】随着国民经济的飞速发展,促进了市场经济的进步,也就给我国的内部审计监督工作带来了越来越多的挑战。当前我国的审计监督工作面临着
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加强审计工作完善监督体系有关完善审计制度若干重大问题框架意见下面是小编为大家整理的加强审计工作完善监督体系有关完善审计制度若干重大问题框架意见,供大家参考。关于完善审计制度若干重大问题的框架意见根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和《国务院关于加强审计工作的意见》要求,为保障审计机关依法独立行使审计监督权,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,现就完善审计制度有关重大问题提出如下框架意见。一、总体要求(一)指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神,以邓小平