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建行H分行信贷业务内部控制改进研究的任务书 任务书 研究题目:建行H分行信贷业务内部控制改进研究 研究目的: 建行H分行是中国建设银行的分支机构之一,主要负责金融服务业务。本研究的主要目的是分析建行H分行的信贷业务内部控制现状,探讨现有内部控制的不足之处,并提出改进措施,以确保H分行信贷业务的合规性和风险控制能力。 研究内容: 1.建行H分行信贷业务的相关法规法规及规定 2.建行H分行信贷业务内部控制的基本原则 3.建行H分行信贷业务内部控制现状分析 4.建行H分行信贷业务内部控制不足之处的剖析 5.建行H分行信贷业务内部控制改进措施的提出 研究范围: 本研究主要针对建行H分行的信贷业务内部控制进行分析,包括建行H分行内部控制制度、贷款审批流程、风险管控等相关内容。 研究方法: 本研究采用定性和定量相结合的方法,通过文献资料分析、调查问卷调查、访谈等方法与建行H分行的员工和相关部门进行交流,深入了解建行H分行信贷业务内部控制现状和问题所在。 论文结构: 本研究报告分别包括: 1.绪论 2.理论分析 3.建行H分行信贷业务内部控制现状分析 4.建行H分行信贷业务内部控制不足剖析 5.建行H分行信贷业务内部控制改进措施的提出 6.结论与建议 参考文献: 参考文献主要围绕中国银行业监管政策、建行H分行相关制度、内部控制规范和案例进行调研和整理。其中,了解并分析建行H分行内控标准、内部审核、风险监控等方面的规定与操作,汲取其他金融机构的最佳实践信息并进行比较研究。同时,结合相关的专业著作、论文、科研等来提升本研究报告的权威性和可靠性。 时间安排: 本次研究计划时长为7周。具体时间安排如下: 第一周:确定研究方向,完成题目确认,梳理所需资料和方法 第二周:阅读、理解、汇总相关文献和材料,准备问卷调查 第三周:准备并发布调查问卷,根据调查反馈结果进行相关资料整理和分析 第四周:对建行H分行信贷业务的内部控制进行现状分析 第五周:对建行H分行信贷业务的内部控制不足之处进行剖析 第六周:提出建行H分行信贷业务内部控制改进措施,并进行可行性分析 第七周:进行总结和报告撰写,整理成品 预期成果: 1.对建行H分行信贷业务内部控制现状的分析报告 2.提出建行H分行信贷业务内部控制不足的问题报告 3.建行H分行信贷业务内部控制改进方案的报告 4.研究报告总结和撰写压缩稿 参考文献 1.《中华人民共和国商业银行法》 2.《中华人民共和国公司法》 3.《金融机构内部控制指引》 4.《中国建设银行信贷业务管理办法》 5.《中国建设银行信用管理办法》 6.王志华,建设银行信用风险评估研究.中南财经政法大学,2014. 7.狄伟,建设银行信用卡业务运营模式与控制研究.河南大学,2014.