内部质量管理体系审核报告模板.doc
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内部质量管理体系审核报告模板.doc
内部质量管理体系审核报告模板审核目的:审核范围:审核依据:审核组长:审核员:审核日期:日期:/职务/报告提交人报告发送:审核综述:审核结论:审批意见:审批人/日期:附件□不合格项统计分布表□不合格项通知单□其他:
内部质量管理体系审核报告模板.doc
内部质量管理体系审核汇报序号:0501编号;J-8.2-35审核目标:评价质量管理体系运行符合性、有效性。审核范围:润滑油生产、销售和服务审核依据:GB/T19001-﹑质量手册﹑其它质量管理体系文件及相关法律法规审核日期:1月18日至19日审核部门:行政部、生产部、业务部、试验室、领导层审核组长:组员:审核过程综述:经过二天时间,企业内审组对照ISO9001:标准及QMS文件对领导层、4个职能部门采取谈、看、查、记、抽样检验等方法进行了第一次内审,总体印象是:企业领导层很重视,在前三个月任务完成较担心情
内部质量管理体系监督审核报告模板.doc
内部质量管理体系(监督)审核汇报—06(总第006期)受审核单位:武汉东风冲压件东风柳州汽车编制:袁武利日期:/08/31审核:陈茂林日期:/08/31同意:刘启欣日期:/09/01东风汽车QCD总部质量确保部内部质量管理体系监督审核汇报审核目标评价受审核方质量管理体系运行符合性、有效性,促进企业质量管理体系有效运行和不停完善。审核依据1、东有司发[]50号文件;2、GB/T19001-标准、ISO/TS16949:标准;3、CNCA-02C-023:《工厂质量确保能力要求》;4、东风汽车质量管理体系文件
质量管理体系内部审核模板.doc
年度内审计划编号:LD/JL-8.2.2-01审核目标确定质量管理体系和标准符合性和实施和保持有效性。审核范围XXXXX产品生产和服务全过程。审核依据ISO9001:;b)企业质量管理体系文件;c)企业适用法律、法规;d)协议。实施项目及关键点时间()责任人帮助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检验表6、开展管理评审7、接收第三方正式审核备注编制人批准人批准日期审核实施计划编号:LD/JL-8.2.2-02审核目标:检验本企业质量体系是否正
内部质量管理体系的审核模板.doc
内部质量管理体系审核7.1质量管理体系审核分类7.1.1质量管理体系审核分类质量管理体系审核分为:(1)内部质量管理体系审核,也称第一方审核,是组织自我审核。(2)外部质量管理体系审核,包含第二方和第三方审核。第二方审核是用户对组织审核,第三方审核是第三方性质认证机构对申请认证组织审核。7.1.2各类质量管理体系审核区分内部质量管理体系审核和外部质量管理体系审核从审核目标、审核方组成、审核依据、审核人员和审核后处理不一样。表7-1列出了它们区分。表7-1内、外部质量管理体系审核区分内部质量管理体系审核外部