我国上市公司内部控制对审计意见的影响研究.doc
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我国上市公司内部控制对审计意见的影响研究摘要步入二十一世纪,世界经济在科技进步的带动下继续保持较高的速度发展,在我国有着越来越多的大型公司上市,由于很多原因,我国的上市公司不能得到很好的发展,其主要原因还在于上市公司的内部控制存在一定的缺陷。研究上市公司内部控制对审计意见的影响可以为上市公司提供更好的管理策略,因而越来越被国内学者重视。本文首先分析了本次研究的背景和意义,而后具体的分析了内部控制在我国上市公司中存在状况进而提出解决策略,力争为此方面的研究做微薄贡献。关键词:上市公司;内部控制;风险管理Ab
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