不合格品处理流程.pdf
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不合格品处理流程.doc
不合格品处理流程2014年9月25日发布2014年10月8日实施泰富重装集团有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用,未经公司许可不得擅自出版、复印。文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期审核日期批准/日期文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期泰富重装集团有限公司编制郭里会签审核魏建华版本号A不合格品处理流程批准伍超、胡学军更改号0生效日期2014/10/08共页1流程目的对不合格品的标识、记录、评价、
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目录索引:目旳合用范畴参照文献权责作业阐明工作流程编写审核批准文献制/修订履历版本制/修订阐明编写人制/修订日期V1.0新发行1目旳为避免厂内不所有合格品(含亲环境)旳混用及不良品旳流出,同步保证对返修品之追溯,而做必要旳标记、记录、隔离、评价并作出最快旳评审解决成果,以避免误用及再度发生。2合用范畴凡我司所有不合格(含亲环境)旳物料、在制品、成品及返修品均合用之。3参照文献3.1质量原则3.2ISO9001:ISO14001:ROHS质量手册4权责4.1生产各工程:负责不良品之区隔、标示、管理、返修及解
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目录索引:目的合用范围参考文献权责作业说明工作流程编写审核批准文献制/修订履历版本制/修订说明编写人制/修订日期V1.0新发行1目的为防止厂内不所有合格品(含亲环境)的混用及不良品的流出,同时保证对返修品之追溯,而做必要的标记、记录、隔离、评价并作出最快的评审解决结果,以避免误用及再度发生。2合用范围凡本公司所有不合格(含亲环境)的物料、在制品、成品及返修品均合用之。3参考文献3.1质量标准3.2ISO9001:2023ISO14001:2023ROHS质量手册4权责4.1生产各工程:负责不良品之区隔、标
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-1.0目的及时发现不合格品并进展标识、记录、隔离、评价、处置,以防止不合格品非预期使用,安装和交付,确保出厂产品的质量。2.0适用围适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。3.0职责3.1品保部负责对原材料的检验放行。3.2品保部负责对半成品、成品的检验、放行。3.3品保部检验员负责/组织对来件不合格品进展评审并提出处置意见。3.4技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。3.5品保部来料检负责/组织对所有供给商提交的不合格品进展筛选、返工和自检。3.6品保部供给商管理负责完成对不合格
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不合格品处理流程目的对不合格品进行标识、评审和处置,以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。2.适用范围:适用于一切原料、零部件、半成品、成品(以下统称物料)。引用文件无定义:不合格品:不符合本公司品质规定的物料。征询:物料不合格时,对“不合格”项目的严重程度作出评价,并决定对应措施的活动。征询的结果可以是以下所列任何一种:退货/报废:当不合格品不能满足规定要求,且无纠正的价值时,则对不合格品采取退货或报废的决定。让步放行:对不合格品批进行鉴别使用的一种方法,其结果又分为以下几种: