内部审核检查表填写.doc
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内部审核检查表编号:HC-8.2.2-04第页共NUMPAGES14页部门受审核部门领导层审核员张玉刚审核日期2008.4.22条款号检查内容审核记录备注4.11.公司质量管理体系运行状况?自2008.5月运行QMS,任命张玉刚为管理者代表,全面实施QMS。建立七个部门,部门职责及人员分工均明确,按计划实施内审和管理评审,目前来看运行正常,体系范围:橡胶加工。2.外包过程的识别、控制目前本公司:无外包过程。4.2.14.2.21本公司QMS文件分级及公司受控文件目录。二级文件:A:
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部门领导层审核员张玉刚审核日期条款备检查内容审核记录号注自月运行QMS,任命张玉刚为管理者代表,全面实施QMS。1.公司质量管理体建立七个部门,部门职责及人员分工均明确,按计划实系运行状况?施内审和管理评审,目前来看运行正常,体系范围:橡胶加工。2.外包过程的识目前本公司:无外包过程。别、控制1本公司QMS文件分二级文件:A:手册(程序文件)B:管理文件、技术文级及公司受控文件件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》目录。20种,主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。2质量手册的适宜手册由公
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内部审核检查表编号:HC-8.2.2-04第页共NUMPAGES13页部门受审核部门领导层审核员张玉刚审核日期2008.4.22条款号检查内容审核记录备注4.11.公司质量管理体系运行状况?自2008.5月运行QMS,任命张玉刚为管理者代表,全面实施QMS。建立七个部门,部门职责及人员分工均明确,按计划实施内审和管理评审,目前来看运行正常,体系范围:橡胶加工。2.外包过程的识别、控制目前本公司:无外包过程。4.2.14.2.21本公司QMS文件分级及公司受控文件目录。二级文件:A:手册(程序文件)B