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精品医学文档齐鲁医学医院整体经营状况简述-1--4-精品医学文档一、医院整体经营情况简述2022年我院实现X总收入万元较上年同期()万元增加X万元增长X%其中业务收入X万元较同期增加X万元增幅%财政补助收入X万元2022年我院总支出X万元较上年同期()增加X万元增长%年末收支结余X万元其中财政专项补助结余万元结营收支结余万元。从以上收支总体看全年业务收入历史性突破X个亿收支比例平衡体现了医院整体运营的良好势态。二、主要效益指标完成情况说明截至12月底我院总资产达万元在2022年末X万元的基础上增加X万元其中流动资产X万元固定资产X万元财政应返还额度万元负债万元净资产万元年末国有资产总值为万元(国有资产总值=净资产-共计提取修购基金-共计提取员工福利费)2022年国有资产总值为万元相比增加万元增幅%。国有资产保值增值率为%这一指标说明医院在一定时期内对本院国有资产增值保值情况我院资产保值增值率比较高资产保值情况良好。1流动比率=X。流动比率大表示偿债能力强但也不是越高越小我院的流动比率很高也说明资金未充分利用需要如何考虑资金使用效率的问题。2速动比率=。速动比率是衡量医院偿债能力敏感性更强的指标它是从流动资产中扣除药品库存物资在加工材料等变现能力较差的资产后与流动负债的比率一般情况下该比率在百分百才有足够的偿债能力我院的速动比率很高几乎没有财务风险。3库存物资周转次数=次比去年同期也略有增加平均每7天周转一次近几年以来我院加强了物资尤其是医用耗材管理通过实耗实销的管理方法压缩库存盘活资金在保证临床需要的同时大大降低了管理成本。4药品周转次数=次比去年同期也略有增长平均每21天周转一次药品周转次数较上年有所增加。5百元固定资产医疗收入元与去年同期比有所增加我院的大型专用设备很多每年的投入也特别大从行业比较看这一指标不高大型专用设备的利用还有待进一步挖掘应加强大型专用设备的效益分析充分调研市场避免盲目购置造成资源重复浪费。6人均业务收入元较去年同期增加元增加%基本上与去年持平。7经费自给率=业务收入/业务去出该指标值越大越好主要表明医院的自我造血能力的强弱;2022年我院经费自给率达到%我院在保证社会效益的前提下也完成了非盈利性医疗机构的经济目标但由于经费自给率较高也从侧面反映我院对资金利用效率的降低。8收入收益率=收去结余/医药收入该指标值越大越好主要反映医院为社会所创造价值和贡献大小也反映医院在增收节去的同时创造了效益我院2022年收入收益率为%2022年收入收益率不足一个百分点说明我院每百元医药收入为社会贡献率比去年有较大幅度提升。三、社会效益分析我院地处人口密集经济相对不是很发达的北部地区有大量来自农村和欠发达的北部地区如何提升在老百姓心目的形象缓解百姓看病难看病贵的问题是医院出发点和归宿点。同时公立医院不以营利为目的社会效益的好与坏更能体现医院的长久健康发展能力。我院2022年实现门急诊人次人次出院人数人尤其是出院人数较去年同期人增加人这一方面体现了病患对我院医疗水平的认可在增加同时也与全民参保有关病患更加享受到了国家医保政策在住院方面带来的实惠我院目前编制床位张实际开放床位张床位利用率为%。床位利用还有更进一步提升的能力。每门诊人次收费水平=元每床日住院收费水平=元III出院者平均医药费=元四、业务收入完成情况说明2022年我院医疗收入万元药品收入万元其他收入万元财政补助收入万元实现总收入万元医疗支出万元药品支出其他支出总支出万元;2022年实现收支结余万元其中财政专项补助结余医疗收入情况表一单位:万元%项目2022年2022年同比增加额同比增长率门诊收入其中;手术收入化验收入检查收入治疗收入住院收入其中;手术收入化验收入检查收入治疗收入住院收入合计1、门诊收入从本期门诊收入构成来看我院门诊检查与化验收入占门诊收入的49.08%比去年降低了6个百分点治疗收入与手术收入占门诊收入X%比去年增加了个百分点说明我院在逐步加强门诊收入的含金量在保证病患诊断的基础上注重加强通过治疗和手术提升门诊收入避免病患做无谓的检查加重病患负担。2、住院收入从本期住院收入构成来看我院手术收入与治疗收入占住院收入的%化验收入与检查收入占%;说明我院治疗手术收入水平比上年有所提高病患对我院医疗服务水平认可度有所增加。(2)药品收入情况我院全年药品收入如表二所示本期我院实现药品收入合计为万元与去年同比提升%;其中门诊收入我院本期实现万元与去年同比提升%;住院收入本期实现万元与去年同比增加%;表二项目2022年2022年同比增加额同比增加率门诊药品收入住院药品收入合计门诊药品收入同期对比来看我院门诊药品收入提升%而同期门诊量增加了人次说明药品收入的提升特别大程度上是由于门诊量增加带来的近几年以来我院加强管理采取措施降低门诊病患用负担同