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YF公司内部控制问题及对策研究的任务书 【任务书】 一、项目背景 随着我国经济的不断发展,公司治理也日益受到重视。在公司治理的基础上,内部控制的建立和运行也成为了企业管理中必不可少的一部分。内部控制可以有效地保证企业的财务报告的真实性、合规性和稳健性。同时,内部控制也是监管机构对企业的监管重点之一。因此,对企业内部控制的建立和运行进行深入研究,对于企业自身以及行业和国家经济的发展具有重要意义。 本次研究以某YF公司为研究对象,旨在分析该公司内部控制存在的问题,并提出对策,为该公司的内部控制建立和运行提供参考和帮助。 二、研究内容 1.调查分析该公司的内部控制现状,包括其内部控制的框架、机构、流程等情况,并对存在的问题进行梳理和归纳。 2.通过对该公司财务报表和会计记录的审核、内部审计以及员工访谈等方式,深入挖掘该公司内部控制存在的问题,并进行分析。 3.根据研究结果,提出该公司内部控制存在的问题及其原因,并针对性地制定改进措施。 4.对于该公司内部控制整体建设计划、制度设计、流程改进、信息技术支持等方面提出对策和建议。 三、研究重点 1.内部控制存在的问题 2.内部控制改进对策的制定 3.内部控制整体建设计划、制度设计、流程改进、信息技术支持等方面的建议 四、研究目的 1.深入掌握该公司内部控制的现状,发现存在的问题和不足,为公司内部控制的改进提供参考。 2.分析该公司内部控制存在的问题及其原因,制定个性化的改进对策,提高公司内部控制的有效性和效率。 3.对于该公司内部控制整体建设计划、制度设计、流程改进、信息技术支持等方面提出建议和对策,帮助公司进一步完善内部控制体系。 五、研究方法 1.文献资料法:通过查阅相关文献,了解公司内部控制标准和最佳实践,对公司内部控制现状进行评价和分析,制定改进对策。 2.实地调研法:通过实地调研、员工访谈等方式,深入了解公司的内部控制现状和存在的问题,制定针对性的改进对策。 3.专家咨询法:协调专家,针对公司内部控制现状进行深入分析,对存在的问题进行梳理和归纳,提出改进措施和建议。 六、研究报告内容 1.研究背景介绍 2.研究目的和意义 3.相关理论探讨 4.研究方法和步骤 5.YF公司内部控制现状分析 6.存在的问题以及原因分析 7.对策和建议的制定 8.内部控制整体建设计划、制度设计、流程改进、信息技术支持等方面的详细建议 9.结论和展望 七、参考文献 1.《财务报表内部控制》,马华著,上海财经大学出版社。 2.《内部控制理论与实践》,皮凯宝著,武汉大学出版社。 3.《企业内部控制标准与评估实务》,陈元伟著,中国税务出版社。