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采购管理制度一、制定目的:为规范公司物资采购流程降低采购成本提高采购工作效率特制定该管理制度。二、适用范围:适用于本公司物资采购管理。三、基本职责划分:公司采购职能由供销科具体负责主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况结合实际生产经营状况制定各月采购计划(书面形式)提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。四、具体内容(一)采购物资分类1、根据物品市场品种分类:该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。1.1生产物资采购包括:机器设备各类五金类配件、易损件机器设备所需耗用的油类作业劳保用品其他各类低值易耗品等。1.2办公用品采购包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。1.3生活用品采购包括:生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类:该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括:额定内物品领用类(“额定内物品领用权限表”(权限表链接))额定外物品领用类科室专用类(各科室专用物资管理规定(规定链接))和加急请购类四种。(二)物资采购申请方式及具体流程:1、各科室通过填写“额定外计划领料表”(表格式链接)申请。该申请适用于月物资计划请购。具体流程如下:1.1每月的25号至27号各科室结合物资实际需求情况制定次月“额定外计划领料表”要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。(注:此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定若在指定时间内未上交此表的科室则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。月内对额定内物品的领用相关科室负责人签名审批即可无需经过总经理审批)。1.2指定科室要求结合各科室的申请进行需求情况的把关和调查完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准并于28号前整合好后交财务科。1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、“额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”(表格式链接)并于29号前完成后交总经理审批。1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物资的需求情况对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定并发回给总经理确定核准采购时间。总经理需于月末前将汇总表打印、批复下达给供销科于次月执行采购工作。2、各科室通过填写“专用物品计划申购表”(表格格式链接)申请;该申请适用于月物资计划请购。具体申购流程如下:2.1每月的25号至27号各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况需要的科室制定次月“专用物品计划申购表”并于28号前交总经理审批。2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。供销科结合物资的需求情况对物资进行初步的市场了解和购买时间确定发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购(采购联)”。于28号前将“科室计划专购(采购联)、各科室联”表交供销科及相关科室。2.3“科室计划专购表”月内采购完成时由各相关科室进行评价、登记完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上作为费用报销重要的原始依据。3.各科室通过填写“专用物资临时请购申请表”(表格格式链接)申请;该申请适用于月内加急请购。具体申购流程如下:3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用而上月又没考虑周全未制定次月“专用物品计划申购表”时可填写“专用物资临时请购申请表”并直接上交总经理审批。3.2总经理审核后发给供销科。供销科结合物资的需求情况对物资进行初步的市场了解和购买时间确定并发回给总经理批复。总经理确定合理后将表批复、打印和签字下达给供销科执行采购工作。4、财务科通过填写“加急请购单”(表格格式链接)申请;该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下:4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的可填写“加急请购单”进行加急申购。4.2财务科按照“加急请购单”的填写要求写明需求部门、质量要求、申购原因等由财务科负责人签名批准后交给总经理签名审批。4.3总经理审批后交供销科。供销科结合物资的需求情况对物资进行初步的市场了解和购买时间确定供销科长进行签名确认后安排采购工作。4.4“加急请购单”分为四联分别为:申请部门(白联)、供销部(红联)、总经办(绿联)、仓库(黄联)各联单据按规定交给相关科室进行保管由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。物资采购申请方式基本流程图各科室填写领料单各科室填写专用物资临时请购表各科室填写专用物品计划申购表财结合额定领用物品的库存情况填写请购计划各科室填写额定外计划领料12