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目录校团委老师 一、协会财务部岗位设置(一)、协会出纳的职责(二)、协会会计人员岗位职责 二、协会账簿设置以及做账格式 (一)、能报账的凭证类别1、收银条2、车票3、收据4、发票会长签字的字条账本记账方式三、招新使用的收据三联式收据的用途第一联第二联第三联四、资金申请流程协会社团固定资产的申请流程 (1)社团写一份关于购买固定的申请书,填制固定资产申请表自行送到团委老师 2)团委老师审批后,把申请书、固定资产申请表等资料交社联财务部 3)社联财务部拿申请和需购买物品的清单后,到团委老师处领钱。 4)社团购买好物品后,社联财务部派人去核查所买物品是否属实。五、财务部章程相关规定第一条: 社团的财务由社联财务部统一管理,各社团资金单独设立账户,独立做账。 第二条: 社团的日常经费必须有社团财务部统一管理,并且社团财务部必须设会计、出纳岗位。 第三条: 财务核算:由社联财务部不定期的对各社团的财务进行检查,如发现账目混乱不清的情况,则连同社团对其进行处理。自筹、自立、自主第六章社团费用管理第四条: 举办活动的财务收入和支出由社团各自财务负责人管理核算。在活动结束后认真填写财务报表,并附有其内容相符的凭证,并写明用途和社团负责人签字,如没有凭证的支出须由社团负责人的签字申明。 第五条: 社团搞活动需要拉赞助时,必需向社联财务部申请,并把所拉到的赞助费金额上报至财务部做备案登记。 第六条: 每年招新收取的会费部分交由团委保管,由社联财务部代收。上缴标准:会员在30以下上缴50%,在30以上(包含30在内)上缴70%。 七、财务部管理制度第四条: 社联各下属社团必须遵守和执行社联统一规定的财务规章制度,并接受社联财务部的统一领导、监督和检查。社联财务部不设与社团负责人任职重叠的人员;各社团财务部负责人换届时,务必将账目结清,办理完交接手续后方可离职。 第五条: 准确核对报账票据的日期和金额,没按期或有更改的票据不予报账。 第六条: 各部门需要采购物品时,必须向财务部申报,并且将采购物品列清单一并由财务部审核,由财务部负责人签字后方可采购。提问、交流环节