集团公司全面预算管理办法(试行1).doc
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全面预算管理办法集团公司使用).doc
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国内某集团公司全面预算管理办法第一章总则第一条为加强集团公司内部管控,规范预算管理活动,促进集团公司全面预算管理工作的科学化、规范化、程序化,提高企业盈利能力,特制定本办法。第二条集团公司全面预算管理办法是集团公司预算管理活动的根本制度,由集团公司预算管理办法、集团公司预算编制程序、集团公司预算控制程序、集团公司预算调整程序和集团公司预算考核办法组成。第三条集团公司预算分为年度预算和月(季)度预算。年度预算包括预算编制基准日集团公司预算年度内可预见的所有经济活动,集团公司及各成员单位(部室)要编制详尽的年
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预算管理办法(试行)一、目的为促进公司建立建全内部约束机制,进一步规范财务管理行为,利用预算对公司各部门的财务资源及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调公司的生产经营活动。二、管理程序1.0部门职责1.1年度预算编制的部门职责1.1.1销售部门根据历年的客户采购数据以及在年底前与各相关客户的洽谈情况(如能签订采购合同以合同的数据为准、如无合同应有合作协议、意向书、或会议纪要)编制年度的按产品分类的销售预算,并分解到月度,抄报生产技划部。1.1.2生产部门安排生产预算时,要会同销售部门、产品
全面预算管理办法-全面预算管理分析案例.docx
第页共NUMPAGES16页全面预算管理办法:全面预算管理分析案例全面预算管理办法第一章总则第一条为推动公司及各分、子公司建立全面预算管理,通过一种系统的方法来贯彻、监控公司战略目标和经营目标的实施,规范企业管理和财务管理行为,制订本管理办法。第二条本办法适用于公司及各分、子公司,各分、子公司可根据本公司实际,按照本制度的规范要求制定本公司全面预算管理有关各项制度并报公司总部审核批准。第三条全面预算是在预测与决策的基础上,将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来,以便