公司内部审计管理制度模板模板(0001).doc
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股份内部会计控制制度第一章总则为促进企业内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护企业正常业务运作,依据《中国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范——基础规范》、《企业法》等法律法规,结合企业实际情况,制订本制度。本制度所称内部会计控制是指企业为了提升会计信息质量,保护资产安全、完整,确保相关法律法规和规章制度落实实施而制订和实施一系列控制方法、方法和程序。本制度适适用于本企业及本企业下属各办事处、经营单位等独立核实会计实体。本制度由行政办公室负责组织实施,企业各部门应严格遵照实施本制度。企业责任