公司出差报销制度_1.docx
秋花****姐姐
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
公司出差报销制度_1.docx
公司出差报销制度公司出差报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报
公司出差报销制度_1.docx
公司出差报销制度公司出差报销制度范文为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写 “ ##有限责任公司出差申请单 ”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批
公司出差报销制度_1.docx
公司出差报销制度公司出差报销制度(通用5篇)在日新月异的现代社会中,制度使用的情况越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的公司出差报销制度(通用5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。公司出差报销制度1为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。2、
公司出差报销制度_1.docx
公司出差报销制度公司出差报销制度范本1差旅费管理规定1.1.因公出差人员住宿费不得超过下列标准:1.1.1省会、直辖市及特区50元/人.天,其他城市30元/人.天。1.1.2在规定标准以下的按实际金额报销。1.2公差人员的伙食补助标准为:1.2.1在青岛地区内出差10元/人.天;1.2.2在其它地区15元/人.天;1.3交通费的执行标准1.3.1乘火车,可购硬卧铺票,如果不购卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助费;1.3.1.1乘坐火车慢车和直快列车的,分别按慢车或直快列车硬座座
公司出差报销制度_1.docx
公司出差报销制度公司出差报销制度范本1差旅费管理规定1.1.因公出差人员住宿费不得超过下列标准:1.1.1省会、直辖市及特区50元/人.天,其他城市30元/人.天。1.1.2在规定标准以下的按实际金额报销。1.2公差人员的伙食补助标准为:1.2.1在青岛地区内出差10元/人.天;1.2.2在其它地区15元/人.天;1.3交通费的执行标准1.3.1乘火车,可购硬卧铺票,如果不购卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助费;1.3.1.1乘坐火车慢车和直快列车的,分别按慢车或直快列车硬座座