差旅费用报销管理流程.docx
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差旅费用报销管理流程差旅费用报销管理流程差旅费报销是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。下面是小编为大家整理的报销差旅费必须知道的流程,希望大家喜欢!报销差旅费流程--采购付款报销1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一
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