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操作流程图操作流程:供应商采购审核标识、记录记录入库、整理存放不合格及过期产品按相关规定进行清理定期检查客户客户客户销售、建立档案合格产品在供应商处购入产品,审验供货商的经营资格,验明产品的合格文件和产品标示,对食品包装标识进行查验核对。清点、检查产品、建立食品进货查验记录制度,如实记录食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,并记录入库。定期对所有产品进行检查,及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的产品,主动将其退出市场,并做好相关记录。销售并建立客户档案,提供食品时向消费都提供有关销售凭证(发货单、发票、信誉卡),做出特殊承诺的提供书面凭证。