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中国地质大学长城学院本科毕业论文题目汉光机械厂货币资金内部控制问题研究系别经济系专业会计学学生姓名苗青学号013120617指导教师韩春丽职称讲师2016年4月30日汉光机械厂货币资金内部控制问题研究摘要在企业的整体进展和业务经济活动发展中,能够发挥指引和制约功能的是企业的内部控制,它是整体运转的根本前提。但是货币资金是公司当中最注重的流动资产,并且可以作为本单位重要的清算方式和商品、货币流转的媒介,同时也是企业内部控制的重要因素。所以,建立良好的货币资金内部控制有利于保障合理的开支货币资金各项业务,有利于降低企业的资金风险性,促进企业的经济发展。货币资金内部控制制度指的是针对经办处理货币资金业务的相关人员和有关部门组织进行双向共同监督,实施责任权限划分制度,还有针对货币资金收入和支出业务或者保存管理业务建立健全的授权审批制度。因此,本文运用会计学中有关货币资金和审计学中内部控制的理论,采用理论基础和案列相结合的方法。通过从授权审批制度、岗位分离制度和监督制度的执行力等几个方面对汉光机械厂货币资金内部控制问题进行分析和研究,为了能够更有效的控制和加强货币资金内部控制,针对其中出现的漏洞和薄弱环节提出解决方法和决策,更好的推动企业稳定发展。关键词:货币资金;内部控制;汉光机械厂ABSTRACTEnterpriseinternalcontrolisthecoreoftheenterprise,itforthewholedevelopmentoftheenterpriseaswellastheconstraints,andguidingroleinthemanagementactivities.Butmoneyisalwaysthefocusoftheenterpriseinternalcontrol,istheenterprisemostliquidassets,isoneoftheimportantmeansofpaymentandcirculationenterprises,enterprisesneedtostrengthenthemanagementofmonetaryfunds,establishingagoodinternalcontrolofmonetaryfund.Perfecttheinternalcontrolofmonetaryfundtoguaranteethemonetaryfundbusinesscompliance,toensurethesafetyofcapital,promotethelong-termdevelopmentoftheenterprise.Theinternalcontrolofmonetaryfundreferstothemonetarycapitalexpendituresandstoragebusinesssystemofstrictauthorizedtodealwithmonetaryfundbusinessseparationincompatiblepositions,relatedinstitutionsandpersonnel.Therefore,thispaperUSESofaccountingandauditingofmonetaryfundofinternalcontroltheory,adoptthemethodofcombiningtheoreticalbasisandcase.Fromauthorizedexaminingandapprovingsystem,postseparationsystemandsupervisionsystemofexecutioninhantheaspectsoflightmachin