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目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc326585482"摘要PAGEREF_Toc326585482\h1HYPERLINK\l"_Toc326585483"AbstractPAGEREF_Toc326585483\h1HYPERLINK\l"_Toc326585486"一、内部审计质量的涵义及特点PAGEREF_Toc326585486\h1HYPERLINK\l"_Toc326585487"(一)系统性PAGEREF_Toc326585487\h2HYPERLINK\l"_Toc326585488"(二)经济性PAGEREF_Toc326585488\h2HYPERLINK\l"_Toc326585489"(三)模糊性PAGEREF_Toc326585489\h2HYPERLINK\l"_Toc326585490"二、企业内部审计质量管理的要素PAGEREF_Toc326585490\h3HYPERLINK\l"_Toc326585491"(一)内部审计质量管理的内容PAGEREF_Toc326585491\h3HYPERLINK\l"_Toc326585492"(二)内部审计质量管理的依据PAGEREF_Toc326585492\h3HYPERLINK\l"_Toc326585493"(三)内部审计质量管理的方法PAGEREF_Toc326585493\h3HYPERLINK\l"_Toc326585494"三、内部审计在公司治理中的作用PAGEREF_Toc326585494\h3HYPERLINK\l"_Toc326585495"(一)内部审计的评价作用PAGEREF_Toc326585495\h3HYPERLINK\l"_Toc326585496"(二)内部审计的监督作用PAGEREF_Toc326585496\h4HYPERLINK\l"_Toc326585497"(三)内部审计的反馈作用PAGEREF_Toc326585497\h4HYPERLINK\l"_Toc326585498"(四)内部审计的控制作用PAGEREF_Toc326585498\h5HYPERLINK\l"_Toc326585499"四、企业内部审计质量管理存在的问题PAGEREF_Toc326585499\h5HYPERLINK\l"_Toc326585500"(一)审计计划PAGEREF_Toc326585500\h5HYPERLINK\l"_Toc326585501"1.审计计划缺乏宏观性PAGEREF_Toc326585501\h5HYPERLINK\l"_Toc326585502"2.审计计划缺乏协调性PAGEREF_Toc326585502\h6HYPERLINK\l"_Toc326585503"3.审计计划制度不科学PAGEREF_Toc326585503\h6HYPERLINK\l"_Toc326585504"(二)审计工作底稿PAGEREF_Toc326585504\h6HYPERLINK\l"_Toc326585505"1.重点是不突出的PAGEREF_Toc326585505\h6HYPERLINK\l"_Toc326585506"2.内容的不完整PAGEREF_Toc326585506\h6HYPERLINK\l"_Toc326585507"3.填写不规范PAGEREF_Toc326585507\h6HYPERLINK\l"_Toc326585508"(三)审计报告的撰写PAGEREF_Toc326585508\h6HYPERLINK\l"_Toc326585509"(四)审计结果PAGEREF_Toc326585509\h7HY