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/NUMPAGES19银行监督管理岗位职责〔共8篇〕第1篇:银行档案管理岗位职责银行档案管理岗位职责1.负责管理总行的综合档案,做好各种门类和载体档案包括总行的文书、科技、声像等档案的收集、整理、立卷、保管、鉴定和统计工作;2.负责制定档案工作制度,并对全行系统的档案管理工作进行指导和监督;3.负责对档案材料进行信息加工,负责对本行有价值材料的积累、整理、归档,并提供利用;4.严格执行有关档案和保密制度,保守国家秘密和本行商业秘密,确保档案平安;5.做好档案的日常管理、检查和清理工作,做好档案“八防〞工作;6.完成领导交办的各项工作。第2篇:银行业务管理岗位职责银行业务管理岗位职责【篇1:银行岗位职责】支行长岗位职责:1运营管理:根据上级行下达的各项业务经营指标与总体方案,组织开展业务经营活动,落实上级行的经营策略并达成年度经营目;2风险管理:定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行平安管理检查、组织业务培训,并对检查整改效果负责;3人员管理:合理配置人力资源,负责对网点员工的任用与评估、考核与鼓励、培训与指导;4营销管理:组织网点开展日常营销工作,加强对中高端客户的管理,优化网点客户结构,直接参与局部重要客户的营销与维护工作,对网点经营效益负责;5文化建设:负责网点组织文化建设和工作气氛营造,树立网点良好形象。会计主管的岗位职责〔一〕负责网点平账及次日打印,履行实时监督岗位职责,对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权;〔二〕及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总表及其他需要审核的资料;〔三〕负责审核单位开、销户和更换印鉴手续,保管开销户有关资料;〔四〕负责按照权限规定,对柜员经办的业务及时进行审核、授权,对现金大额业务和转账重要业务进行实时授权〔按综合业务系统要求进行相关额度授权〕,授权时应审核凭证和柜员录入要素,大额现金授权业务还应卡把复点现金大数,确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关要素的合法性、一致性和连续性;〔五〕负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作。严格审核各柜员的日间业务,按柜员号,交易传票顺序号及时整理装订业务凭证和交易清单,编列传票总号;〔六〕正确使用和保管本岗位的业务用章,负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管;〔七〕负责管理、催促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总箱,合理配备柜员的现金钞箱和凭证箱,并及时向柜员调拨现金和凭证;〔八〕负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查,对本营业网点库管员库存现金的调入、调出,重要空白凭证的领入,入库进行实物核对。按规定对本营业网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库;〔九〕负责监督柜员做好会计交接工作,做好交接记录,履行监交人职责,做到手续严密,责任清楚;〔十〕组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理,保证业务正常开展。及时解决工作中出现问题,异常情况深入分析,发现重大问题及时汇报;协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实工作,制定工作方案和措施。加强本营业网点的内控监督和政治业务学习,协助做好员工政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与资格等级考试等工作,对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质效劳管理、内部管理与平安管理;〔十一〕完成领导交办的其他工作。柜员的岗位职责〔一〕营业前核心系统必须做到双人签到,营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金,重要空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度,做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。〔二〕按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核,无误后进行账务处理;在授权权限之内〔超过权限的,必须经会计主管授权〕即使办理开销账户、现金收付、转账以及查询等临柜业务,坚持一户一清,办理现金收付业务,必须坚持“现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款〞的原那么,办理转账业务应先记支出账户,后记收入账户。并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易,做到核算准确、处理及时;对大额业务、账务调整、抹账等必须经授权后办理,不得擅自处理;协助做好内外对账工作;临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。〔三〕正确使用和妥善保管