预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

全县财政税务审计工作会议主持词2011年度内部审计工作通报会主持词时间:2012年8月24日地点:主持人:同志们:大家下午好。今天我们召开2011年度内部审计工作通报会。公司非常重视包括集团、股份公司领导各部门行政负责人各单位党政负责人及财务负责人参加。会议的目的是通过对2011年公司内部的审计检查找出存在的问题明确整改要求进一步规范经营管理提升运行质量为保持稳中求进态势、实现平稳较快发展奠定坚实基础。下面请xxxxxxxxx同志通报2011年公司内部审计情况。……谢谢xxxx—1—下面请xxxxxxxxxx同志作重要指示。……谢谢xxxx。同志们刚才xxxx通报了2011年公司内部审计工作的基本情况指出了公司在经营管理中存在的问题并提出了具体整改意见。xxxx从集团整体层面上提出了新要求重点突出要求明确符合公司实际针对性、指导性都很强。希望同志们认真学习深刻领会抓好落实。下面我再讲三点意见:一是要迅速传达会议精神。各单位要抓紧将会议的精神特别是张书记和董事长提出的意见和要求尽快在本单位传达学习并研究制定贯彻落实会议精神的具体办法和措施。被审计单位要进一步增强法制意识自觉接受审计监督遵纪守法、规范管理提升经济运行质量。二是要认真落实各项任务。审计各项任务的落实对公司的正常运营和快速发展具有重要作用。要把抓好整改落实与正在进行的管理提升工作紧密结合起来系统布局和统筹开展整改工作。要坚决杜绝出现截留、挪用、私分乱发、浪费等问题;对审计发现的歪风邪气和违法违纪问题不隐瞒不回避不护短要敢抓、敢管、敢于揭露和查处严格进行责任追究依法依规做好审计任务的落实。三是要完善管理运行机制。审计的最终目的不仅是查处违纪违规案件更重要的是在审计的基础上从制度、机制上分析产生问题根源研究杜绝问题再次发生的措施和办法在健全制度和完善机制方面提出更加合理的建议。审计部门要发挥好审计监督的服务作用在监督中提供服务在服务中严格监督既注重查找问题又注重帮助被审计单位建章立制、促进管理从而为公司持续健康发展创造良好环境。会议结束散会。