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铁路企业全面预算管理现状及对策摘要:全面预算管理是融合管控、评价、激励、考核等功能为一体的综合动态战略管理工具能指导企业管理层不断改善和调整经营活动帮助企业更好地实现战略目标。全面预算管理作为整合内部资源、强化内部控制的重要手段已成为了铁路企业转型发展和走向精细化、现代化管理的必由之路。关键词:铁路企业;预算管理;现状;对策1全面预算管理含义及特点全面预算是企业以长期战略性经营目标为基础对未来各项生产经营活动及结果的全面预测和计划并将各项指标的实际完成情况同预算目标不断比较、分析对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评从而达到动态监控的目的指导企业管理层不断改善和调整经营活动帮助企业更好地实现战略目标。可见全面预算管理既是企业强化内控机制、提升经营效益的有效手段也是防范经营风险、化解来自企业内部、外部危机的重要途径。全面预算在延续和传承传统预算管理编制方法和卡控模式的基础上更加强调将预算管控贯穿于企业战略经营管理的全过程并且从最初的计划、调节功能日益发展为融合管控、评价、激励、考核等功能为一体的综合动态战略管理工具。2全面预算在铁路企业管理中的地位和特点近年来为顺应国企改革大局进一步完善内控机制铁路企业顺势引进全面预算管理模式。不同于传统预算管理更加倾向于“定额管理”模式铁路企业全面预算管理强调和突出企业经营目标的纲领性、整体性、综合性和全员性。通过预算的编制下达使各部门明确企业经营目标;通过预算的执行和调控使各部门实时了解企业经营现状并为决策层提供决策依据;通过预算的奖励考核充分调动各部门积极性从而促进预算管理目标和企业经营目标的实现。归纳起来铁路企业全面预算管理体系主要有以下特点。2.1全面协调分类管理将企业拥有资源及与预算管理相关的各个单位纳入全面预算管理体系明确预算管理职责。通过预算的编制下达、执行分析、控制调整和奖励考核实现对企业经营管理战略性规划和全过程控制。各铁路局正式预算应与铁路总公司既定的生产计划、任务指标及经营目标相协调;局属各单位年度正式预算应与铁路局下达的各项预算相衔接从而实现上下级单位之间、部门与部门之间在预算管控和生产经营过程中的协调统一。2.2统筹资源平衡预算铁路企业全面预算管理从本企业总体经营目标出发全面分析所当前拥有的各项资源现状、以前年度经营状况、内部外部经济政策的重大变动情况根据国家和铁路总公司有关规章制度、企业各项消耗定额、费用标准、内部清算办法等充分挖掘生产经营潜力统筹各项资源综合平衡编制各项预算从而达到利用有限资源充分发掘生产潜能实现低成本发展。2.3严格执行全程监控预算指标下达后相关单位、部门必须严格执行。在预算执行卡控方面各单位、各部门尤其是基层站段立足现场成本写实开展预算管控、动态修订、定期分析保证预算管控的时效性。此外建立经营工作分析制度形成日、周、月、季四级经营分析模式实现经营精细化发展。3铁路企业全面预算管理存在问题3.1决策层理解存在偏差一些主要管理人员片面地将“全面预算”等同于“财务预算”认为全面预算就是由财务部门严格控制成本费用。尤其是在基层站段中一些决策者和负责人对全面预算管理认识存在偏差认为预算编制仅仅是财务部门的任务而熟悉掌握现场生产情况、相关费用支出情况的现场管理人员和相关业务科室没有参与到预算编制工作中来。财务人员对上级下达的预算指标进行分解倒算出预算指标。这样的指标既缺乏充分根据又缺乏指导意义与企业实际经营情况脱节完全违背了预算的本意。此外仅仅依靠财务部门无法充分发挥预算的约束力最终将导致全面预算管理陷入困境。3.2预算编制方法僵化目前铁路企业主要采用固定预算和增量预算两种编制方法即在上年实际情况基础上根据本年预期客、货运输任务量、检修任务量、劳动用工等因素的变动情况按一定比例进行加减从而形成本年预算。在这种模式下预算的准确性过多地依赖于编制部门及相关人员对于未来的主观预期。但从目前来看铁路企业在编制预算时尚不能完全根据市场变动进行相应调整对市场和经营形势的预测缺乏系统、有效、科学的调研体系和手段导致预算管理灵活性欠缺。长此以往企业所处的经营环境和形势是不断变化的期初预期并不能够全面完整地反映未来将要发生的实际变动导致预算监督控制功能弱化、僵化。3.3预算指标缺乏刚性约束在下达年初预算后下级部门仅限于盲目执行不结合本部门实际对各项预算指标进行深入分析不认真研究完成预算指标的有效手段和措施一旦出现困难就申请调整预算导致预算失去了应有的刚性和严肃性。同时部分决策者重预算编制而轻预算下达后的执行、控制、调整而且没有相关部门和职工的参与导致预算下达