财务预算预警管理办法.docx
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财务预算 管理办法.pdf
福建正大集团财务预算编制和管理办法2008年1月-1-财务预算编制和管理办法第一条为了增强集团及其所属公司财务管理的调控能力,开拓资金的筹措途径,把有限的财力运用得当,以提高集团公司的整体偿债能力、盈利能力和管理水平,根据《企业财务会计制度》,结合集团实际情况,特制定本办法。第二条财务预算的编制过程是预测-计划-预算。财务预算编制的前提,是对集团及各公司生产经营活动的分析和市场前景的预测;财务预算的依据,是根据分析、预测制定的生产经营目标和生产经营计划。第三条财务预算编制的内容为:年度货币收支平衡表、资产
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财务预算管理办法财务预算管理办法预算编制要根据企业实际情况,从实际出发,充分估计各项目标在实现过程中可能发生的变动因素,下面YJBYS小编为大家精心搜集了关于财务预算管理的办法,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!一、预算的目的1、为实现公司的经营目标,保证决策所确定的最优方案在实际工作中得到贯彻与执行;2、协调及平衡公司下属各子(分)公司经营活动与财务预算;3、监督和控制各子(分)公司企业经济运行和资金运行过程中出现的问题;4、分析和考核各子(分)公司及公司本部各部门的经营成果和经济效益,财务预算管理
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