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2022企业年度工作总结范文汇总6篇企业年度工作总结范文汇总6篇总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料它可以促使我们思考为此我们要做好回顾写好总结。总结你想好怎么写了吗?以下是我为大家收集的企业年度工作总结6篇希望对大家有所帮助。企业年度工作总结篇120xx年青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下深入探索内部审计工作的新思路、新方法充分调动全县广大内审人员的工作用心性在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导20xx年以来我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》成立县经济职责内审工作领导小组由县长担任组长组织部长、纪委书记担任副组长县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构成立经济职责内审工作领导小组由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长抽调内审、财务人员为内审机构成员明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人切实加强对经济职责内审工作的组织领导全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构并配备了内审人员。今年10月又透过县府办发出通知要求乡镇换届和发生人事变动的单位及时调整经济职责内部审计领导小组成员截止11月15日共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教育长效机制不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质推动全县内审工作上新台阶从20xx年开始连续三年透过县府办发出通知要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料并深入讲解了审计报告写作要求和技巧对审计发现问题的思考与提炼问题的成因分析及如何提出针对性推荐审计成果的利用《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。目前全县累计培训内审人员272人次取得内审岗位资格证书人员达106人初步建立起内审人员培训教育的长效机制。三年来透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一齐为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员工作经验与业务潜力相对不足开展内审工作个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作为他们带给了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会透过细致深入的自查、互查与重点检查查错纠弊“互相挑刺”对强化各单位内部审计监督职能加强内控制度建设规范财政财务管理行为构建反腐倡廉惩防体系起到了十分重要的作用。三、整合利用内审机构力量实现经济职责审计两年全覆盖的目标。20xx年我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》明确从任前告知、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督。今年上半年我们根据《制度》的要求从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查共查出违规金额652万元管理不规范金额5752万元发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后为组织部门考察任用干部带给了重要依据在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来透过开展经济职责重点检查共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督实现了两年对全县所有一级预算单位经济职责审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后得到了县领导的高度肯定县长徐光文批示:“此报告甚好。请审计局认真督促确保各项推荐落到实处。请财政局认真总结借鉴就相关问题研究对策切实加强各类资金的规范化管理促进增收节支降低行政成本。”四、用心宣传内部审计各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来透过县府办发