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客户名称ERP操作手册名称客户电话电话客户传真传真联系人实施顾问ERP管理员时间目录第1部分新增客户档案:4第2部分成品代号设定:6第3部分定价政策:7第4部分填制受订单:8第5部分受订单审核:10第6部分新增原物料:11第7部分定义材料的批量:12第8部分制成品制程规划:13第9部分定义产品BOM:14第10部分分仓存量核算:16第11部分生产需求分析:17第12部分下达采购计划:21第13部分下达生产计划:21第14部分审核生产需求分析单:22第15部分下达采购单:23第16部分审核采购单:25第17部分品质检验申请:26第18部分进货验收单:27第19部分验收退回:27第20部分进货处理:28第21部分进货退回:31第22部分采购退回:32第23部分托外加工单:32第24部分托工领料:35第25部分托工退料:36第26部分托工补料:37第27部分托工缴库检验申请:37第28部分托工缴回验收:38第29部分托工验收退回:39第30部分托外加工缴回:40第31部分托工退回单:41第32部分单厂商付款:42第33部分下达制令单:44第34部分批次产生通知单:45第35部分修改生产通知单:46第36部分生产领料:47第37部分生产退料:48第38部分生产补料:48第39部分非生产领料:49第40部分非生产退料:50第41部分生产日报:50第42部分成品检验申请:51第43部分制成品检验:52第44部分检验单转异常通知单:53第45部分异常通知单:53第46部分异常重开通知单:55第47部分异常强制缴库:55第48部分异常报废处理:56第49部分异常重开制令单:57第50部分检验单转缴库单:57第51部分成品缴库单:58第52部分出库处理:59第53部分销货处理:60第54部分销货退回:62第55部分受订退回:63第56部分单客户收款:63第57部分库存调拨单:65第58部分库存调整单:66第59部分盘点库存:66第60部分材料出库成本计算:68第61部分材料出库成本计算:69第62部分归集直接材料:70第63部分归集制造费用:70第64部分结转制造费用:71第65部分人工及制费分摊:72第66部分结转产成品成本:73第67部分结转销售成本:74第68部分结转本年利润:75第69部分关帐:76新增客户档案:适应范围:对于新客户而言在录入受订单前必须先新增客户档案。使用程式:基础资料模块或系统→客户/厂商资料负责部门:业务部负责人员:完成期限:录入受订单前操作规范:编码:编码必须符合编码原则全称:必须录入发票名称客户类别:选择“1.客户”或“2.厂商”区域:编码采取层次编码方案例如:01华北区0101山东省010101济南010102青岛0102河北省02华东区客户等级:选择客户等级以便将来按“客户等级”统计。使用币别:如果按外币核算请选择“使用币别”在录入报价单、受订单、销货单时此币别为系统默认的币别。如果使用人民币无需选择!与收付款模块相联系如果不设使用币别将无法实现按外币冲销。按外币冲销否:如果按外币冲销请选择此项。与收付款模块相联系如果不设按外币冲销将无法实现按外币冲销。交易方式:如果选择交易方式在录入报价单、受订单、销货单时此交易方式为系统默认的方式。在交易方式中确定结帐日期以便进行应收帐款的预警。立帐方式:如果选择立帐方式在录入销货单时此立帐方式为系统默认的方式。因出库即视为销售即销货单与发票同时开具立帐方式选择“单张立帐”。10、扣税类别:如果选择扣税类别在录入报价单、受订单、销货单时此扣税类别为系统默认的扣税类别。一般应选择“不计税”(国外客户)。11、信用额度:信用额度与信用管制相配合使用。12:信用管制:⑴提示:录入受订单或销货单时如果超过信用额度系统将自动提示。⑵管制:录入受订单或销货单时如果超过信用额度系统不允许存盘。⑶不管制:即不提示也不管制。业务规范:无单据传递:无----------------------------------------------------------------------------