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完善基层央行内审整改机制的思考 完善基层央行内审整改机制的思考 摘要:作为国家经济管理重要组成部分的央行,内审工作的完善对于保障金融稳定、提升央行治理能力具有重要意义。本文从央行基层内审存在的问题入手,探讨了完善基层央行内审整改机制的思路和建议,以促进央行内审工作的规范化、科学化和制度化。 关键词:央行;内审;整改机制;规范化;科学化;制度化 一、引言 央行作为国家经济管理的中枢机构,其内部审计(简称内审)工作对于维护金融市场秩序、保证金融风险可控具有重要作用。央行内部审计的重要性日益凸显,但目前基层央行内审工作中仍存在一些问题和挑战。因此,完善基层央行内审整改机制,从而提升内审工作的规范性、科学性和制度性,具有重要现实意义。 二、基层央行内审存在的问题 1.内审人员结构单一。在一些基层央行,内审人员多为金融工作者,缺乏审计专业背景,导致内审工作缺乏专业性和科学性。 2.内审流程不规范。部分基层央行内审工作缺乏明确的程序和流程,审计活动缺乏统一的标准和规范,容易出现工作盲区和遗漏。 3.内审报告和监督不到位。一些基层央行的内审报告存在操作性不强、审计意见不清晰等问题,审计监督力度不够,导致审计结果未能得到有效的落实和整改。 4.内审信息化程度低。部分基层央行内审工作仍然依赖手工和传统的审计方法,对于大数据和信息化技术的利用不够充分,影响内审工作的效率和效果。 三、完善基层央行内审整改机制的思路 1.加强内审人员队伍建设。央行应优化内审人员的岗位设置,引入更多具备审计专业背景的人才,提升内审团队的专业性和科学性。 2.建立内审制度与流程。央行应制定清晰的内审制度和流程,明确内审职责和权限,确保内审工作的规范性,并加强对内审工作的监督和评估。 3.提升内审报告与监督。央行应加强对内审报告的审核和审定,确保审计意见明确、操作性强,并建立健全的内审整改机制,确保审计结果得到有效的整改。 4.推进内审信息化。央行应加大对内审信息化建设的投入,利用大数据和信息化技术,提升内审工作的效率和效果。 5.加强内审与外部审计的衔接。央行应与外部审计机构建立良好的合作关系,定期进行内外部审计的衔接,形成内外部审计的互补和监督,提升整体审计效果。 四、完善基层央行内审整改机制的建议 1.优化内审岗位设置。央行应根据内审工作的需要,优化内审岗位的设置,引入更多具备审计专业背景的人才,提升内审团队的能力和水平。 2.确定内审制度与流程。央行应建立完善的内审制度和流程,明确内审活动的程序和要求,规范内审工作的开展。 3.增强内审报告与监督力度。央行应加强对内审报告的审核和审定,确保审计意见的准确性和可操作性,提升对内审工作的监督力度。 4.推进内审信息化建设。央行应加大对内审信息化建设的投入,提升内审工作的效率和效果,推动内审工作与信息化技术的结合。 5.加强内审与外部审计的衔接。央行应与外部审计机构建立稳定的合作关系,定期进行内外部审计的衔接,形成内外部审计的强力组合。 6.加强内审人员培训。央行应加强对内审人员的培训和学习,提升其审计技能和专业水平,确保内审工作的科学性和有效性。 五、结论 完善基层央行内审整改机制,对于保障金融市场的稳定和提升央行治理能力具有重要意义。在加强内审人员队伍建设、完善内审制度与流程、提升内审报告与监督、推进内审信息化建设、加强内审与外部审计衔接等方面,央行可以采取一系列措施,从而促进央行内审工作的规范化、科学化和制度化,实现内审工作的高效运行和目标的顺利实现。 参考文献: [1]乔宇.金融机构内部审计规范化建设的路径与对策[J].山西财经大学学报,2015(04):113-117. [2]李晓蕾.金融机构内部审计现状与改革思路[J].北方经贸学院学报,2018(03):38-42.