内部控制审计收费的影响因素研究——来自中国证券市场的证据.docx
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内部控制审计收费的影响因素研究——来自中国证券市场的证据标题:内部控制审计收费的影响因素研究——来自中国证券市场的证据摘要:本文旨在研究影响中国证券市场内部控制审计收费的因素。通过对中国证券市场的数据进行统计分析和实证研究,选取了多个可能影响内部控制审计收费的因素,如公司规模、公司风险、公司业绩、审计师特性以及行业特征等。研究结果表明,这些因素都对内部控制审计收费有着显著的影响。关键词:内部控制审计收费;中国证券市场;公司规模;公司风险;公司业绩;审计师特性;行业特征一、引言内部控制审计是保障公司财务报告
审计投入影响因素实证研究——来自中国审计市场的证据.docx
审计投入影响因素实证研究——来自中国审计市场的证据摘要:审计投入是评估企业财务报表真实性和全面性的重要因素。本文以中国审计市场为研究对象,系统探讨了审计投入的影响因素,并进行了实证研究。研究发现,公司规模、所在地区、行业特征以及审计机构的规模和经验等因素都会对审计投入产生明显的影响。此外,本文还对研究结果进行分析和讨论,提出了相关建议,以期能够对加强审计监管、提高审计质量和维护公司信誉产生有益启示。关键词:审计投入;影响因素;实证研究;中国审计市场Introduction审计投入是指用于评估企业财务报表真
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公司内部治理对审计收费的影响——来自中国上市公司证据.pptx
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内部控制审计收费的影响因素研究的论文.docx
内部控制审计收费的影响因素研究的论文内部控制审计收费的影响因素研究的论文一、引言内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。虽然内部控制审计面临着执行成本较高等争议,但在美国《萨班斯-奥克斯利法案》(以下简称SOX)的示范作用带动下,聘请外部审计师对公司内部控制进行审计并出具审计报告的做法,逐渐被许多国家和地区所借鉴。我国财政部等五部委分别于2008年和2010年发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,要求上市公司评价其内部控制有效性