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公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常运营开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总经理审核汇总,按审批权限批准后,按公司计划统一购买,并建立实物帐,由专人统一管理,详细登记办公用品的进、出情况.月末应将办公领用清单交财务室进行盘点监控。 3、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月报销清单,上报上级主管审批报销。 4、所有费用报销费按[报销人(经办人)→行政部门签字确认→财务部门审核→总经理签字审批→财务付款]流程处理。 5、报销期限(待定)。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,可到财务部门预借差旅费;事情紧急时,员工应电话或口头报批,由本人先垫付资金,出差回来后立即补报手续. 2、员工出差返回后,填写“差旅费"报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准(交通工具、食宿标准、津贴)严格按照公司规定执行。 4、公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上。 (三)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单,具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它”费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。 三、报销时间 购买办公用品、差旅费报销,必须在单据所填日期的一个月(?)内报销,员工报销其他费用,必须按公司规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销: 1、虚假发票、虚假报销。学习是成就事业的基石 2、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 3、其它不符合公司开支制度的单据,无理由跨年度的单据。