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CT集团投资业务内部控制问题及对策研究的任务书 任务书 一、研究背景 CT集团作为一个大型综合性企业集团,在快速发展的同时也面临着内部管理和控制方面的问题。随着企业规模不断扩大和业务日益复杂,内部控制措施的缺失和不足问题日益凸显,存在着较大的管理风险。为了确保企业的可持续发展和健康运营,CT集团迫切需要对内部控制问题进行研究,以制定相应的对策和措施。 二、研究目的 本研究旨在对CT集团投资业务内部控制问题进行调查和分析,全面了解内部控制的现状和存在的问题,以及不同因素对内部控制的影响。通过调查和比较来确定内部控制的关键目标和控制环节,并提出相应的对策和措施,以完善和强化CT集团内部控制系统,提高企业的管理水平和风险控制能力。 三、研究范围 本研究的重点是CT集团的投资业务内部控制问题,包括但不限于以下方面: 1.内部控制的目标和范围; 2.内部控制的基本要素和流程; 3.内部控制缺陷和存在的问题; 4.内部控制对企业的影响和重要性; 5.内部控制补充和改进的建议和对策。 四、研究方法 本研究采用多种方法进行调查和研究,结合实际情况和实践经验,包括但不限于以下方面: 1.文献资料分析法:对CT集团的内部控制文献和相关信息进行梳理、归纳和分析,了解内部控制的基本情况和存在的问题; 2.问卷调查法:针对CT集团的投资业务员工和管理人员,进行问卷设计和问卷调查,了解员工对内部控制的看法和问题反馈; 3.实地调研法:对CT集团的投资业务进行实地调研和观察,了解实际情况和存在的问题; 4.专家访谈法:对CT集团的内部控制专家和管理人员进行访谈,获取内部控制的专业经验和建议。 五、研究内容 本研究将从以下方面开展研究: 1.CT集团投资业务内部控制的概念和目标; 2.CT集团投资业务的内部控制体系; 3.CT集团投资业务内部控制存在的问题和原因; 4.CT集团投资业务内部控制对企业的影响和重要性; 5.对CT集团投资业务内部控制补充和改进的建议和对策。 六、预期成果 本研究将形成一份系统的内部控制问题调查报告和对策建议,主要包括以下内容: 1.CT集团投资业务内部控制的现状和存在的问题,包括控制目标、控制流程、控制要素等方面; 2.CT集团投资业务内部控制存在的原因和风险分析; 3.CT集团投资业务内部控制对企业的影响和重要性; 4.CT集团投资业务内部控制补充和改进的建议和措施,包括流程优化、监控强化、培训加强等方面; 5.研究报告和对策建议的可行性和实施情况分析。 七、研究时间安排 本研究工作计划为3个月,具体工作计划如下: 第一周:对CT集团投资业务内部控制的文献和资料进行梳理和分析; 第二周:设计研究问卷和调查方案; 第三周:组织员工和管理人员进行问卷调查; 第四周:对问卷数据进行分析和总结; 第五周:对CT集团投资业务进行实地调研和观察; 第六周:对CT集团的内部控制专家和管理人员进行访谈; 第七周:制定研究报告和对策建议方案; 第八周:研究报告和对策建议修订和完善; 第九周:研究报告和对策建议的总结和汇报。 八、参考文献 1.《内部控制实施指引》(财政部会计司、证监会、金融监管部门、中国审计协会); 2.《内部控制规划指导》(财政部、国家审计署、证监会); 3.《内部控制基础常识》(全国财务管理会计研究会); 4.《内部控制问题及对策研究》(高等财经学院); 5.《内部控制与风险管理》(中国统计出版社)。