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企业集团内部审计质量控制研究——以SH集团公司为例的任务书 任务书 一、选题背景 企业集团作为现代企业发展的一种组织形式,成为当前市场经济中的一股重要力量。随着集团化经营的不断发展,集团内部审计越来越受到各界的关注。企业集团内部审计是指集团公司对全部或部分成员企业的财务、财产等方面的管理和经营进行评估、监督、检查和整改的过程。其目的是为了保证集团公司经营的合法性、规范性、安全性和有效性,保障全体股东、员工和利益相关者的利益。而内部审计质量控制则是保障内部审计有效性及效率的关键。 SH集团公司是一家以房地产为核心的大型企业集团,其业务范围涉及房地产开发、投资、金融等多个领域。作为一家大型企业集团,其内部审计质量控制是保证公司良性、健康、可持续发展的重要保障。因此,本研究意在对SH集团公司内部审计质量控制进行深入探究与研究。 二、研究目的 本研究旨在通过对SH集团公司的内部审计质量控制进行研究,了解集团公司内部审计机构的组织和管理情况,掌握集团公司内部审计工作的实施情况、存在问题及其原因,提出内部审计质量控制建议,为SH集团公司内部审计工作的规范化、科学化、专业化提供参考。 三、研究内容及步骤 (一)研究内容 1.研究SH集团公司内部审计机构的设置、职责、人员配备和业务范围,分析其内部审计管理水平。 2.研究SH集团公司内部审计工作的实施情况、存在问题及其原因,分析其内部审计工作的质量。 3.探究SH集团公司内部审计的质量控制体系,系统分析其内部审计质量控制的实施情况。 4.提出针对SH集团公司内部审计的质量控制建议,分析对集团公司内部审计工作的影响和意义。 (二)研究步骤 1.文献综述与理论分析。通过查阅国内外的相关文献,分析企业集团内部审计的管理体系、工作质量控制等相关理论,对研究内容进行理论分析。 2.实地调查与采访。通过实地走访SH集团公司,了解其内部审计机构的设置、职责、人员配备和业务范围,以及内部审计工作的实施情况和存在的问题,并采访内部审计人员,掌握具体工作经验和观点。 3.数据分析与评价。收集和整合SH集团公司内部审计工作的相关数据和信息,在此基础上对其质量进行分析和评价,从而得到结论。 4.提出建议。结合数据分析和评价结果,提出针对SH集团公司内部审计质量控制的实际操作建议,包括改进内部审计管理体系、加强内部审计人员培训、加强内部审计质量控制体系建设等方面的建议。 四、研究成果要求 1.撰写一份不少于12000字的学术论文,正文包括以下部分:绪论、研究方法、研究结果、结论和参考文献等。 2.论文要求结论准确、研究方法合理、内容丰富,论据充分,涵盖研究领域最前沿的研究成果和理论,学术水平较高。 3.需要对论文进行语言程序处理,保证语句通顺、无错别字、无语病,形式规范,排版整齐。