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基于风险视角的商业银行内部审计研究——以农行X省分行经营风险防范为例的开题报告 一、研究背景和意义 随着经济全球化和金融市场的快速发展,商业银行在承担社会经济职能、风险管理和内部管理等方面的责任愈加重大,而内部审计作为其治理和监督的重要手段,也日益受到重视。作为银行从业者,笔者在实际工作中深刻认识到内部审计对于商业银行的重要作用,因此以风险视角对商业银行内部审计的研究,提升内部审核工作的层次和水平,具有一定的现实意义。 本研究以农行X省分行为例进行分析,指出在商业银行内部审计中,风险管理应成为核心,风险控制应成为基础,切实提高审计的针对性,加强风险防范和内部管理,从而保障银行资产的安全,维护银行经营的稳健。 二、研究内容和方法 本研究的主要内容包括商业银行内部审计的理论依据、风险视角下商业银行内部审计方法和应用、农行X省分行内部审计工作以及面临的主要风险。具体研究方法包括文献综述、问卷调查、实地调研和案例分析等。 三、研究综述 内部审计作为一个独立的、客观的、有权威的审计机构,是商业银行内部监督与控制的重要手段。在审计过程中,审计人员应该主要关注风险的防范和控制,其中,市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等是银行工作中常见的风险。内部审计的主要任务是评价上级领导的决策和银行运营的缺陷,为提高银行的风险管理和内部管理提出意见和建议。 农行X省分行是农业银行全国性的分支机构之一,其内部审计工作是农业银行内部审计工作的重要组成部分。本研究将通过实地调研、问卷调查和案例分析等方法,对农行X省分行内部审计工作进行全面分析,探讨在风险管理视角下,银行内部审计应如何开展工作,并分析银行所面临的主要风险。 四、研究预期结果和结论 在本研究中,我们预期的结果包括:1.对银行内部审计的理论和方法进行深入探讨;2.探究农行X省分行内部审计工作的实际进行方法和措施;3.分析农行X省分行面临的主要风险及应对策略;4.提出风险管理视角下银行内部审计应如何开展工作的建议。 我们的结论将进一步强调风险管理在商业银行内部审计中的重要性,强调风险防范和控制的任务,促进银行内部审计工作高效推进。