会计师事务所审计风险防范及控制研究.pptx
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会计师事务所审计风险防范研究会计师事务所在审计过程中面临着众多的风险,如审计程序不当、内部操纵、欺诈行为等,这些风险会对审计质量产生严重影响。为了有效防范审计风险,会计师事务所需要采取一系列措施,本文将围绕会计师事务所审计风险防范展开研究。首先,会计师事务所需要建立健全的内部控制制度。内部控制是指组织为了实现业务目标而建立的管理手段,其目的是保障资产的安全、财务信息的准确性和可靠性。会计师事务所应当建立完善的内部风险管理制度,明确各岗位的权限和责任,确保审计工作的独立性和客观性。同时,会计师事务所还应加强
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