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行政事业单位内部控制若干问题研究的任务书 一、研究背景 近年来,随着我国经济快速发展,各级政府的工作任务也越来越繁重,因此,各级行政事业单位越来越重视内部控制的建设,以确保行政事业单位的各项工作能够按照规定进行,保证行政决策的公正性、科学性和规范性。行政事业单位内部控制一直是各级政府关注的问题,当前,内部控制还存在一些值得深入探讨的问题。 二、研究目的 本次研究旨在探讨行政事业单位内控制的若干问题,具体包括以下内容: 1.行政事业单位内部控制的定义、作用及组成要素。 2.行政事业单位内部控制存在的主要问题,以及对行政事业单位内部控制产生影响的因素。 3.行政事业单位内部控制建设管理体系以及其实施过程中可能遇到的问题。 4.行政事业单位内部控制建设的未来发展趋势。 三、研究内容 本次研究的具体内容包括以下几个方面: 1.对行政事业单位内部控制的定义进行深入阐述,并就其作用及组成要素进行详细分析。 2.分析行政事业单位内部控制存在的主要问题,包括缺乏有效的内控制度、内部控制的执行不力、内部控制的监督不足等,并探讨导致这些问题的原因和应对措施。 3.探讨行政事业单位内部控制建设的管理体系,包括内部控制的组织架构、内控制度的制定与修订、内控流程的设计与优化、内部控制的实施和监督等,同时分析内控建设管理体系中可能存在的问题,并提出改进建议。 4.对行政事业单位内部控制建设的未来发展趋势进行预测,包括加强法制建设和规范内部控制,提高内部控制的科学性、有效性和可持续性,逐步实现内部控制的信息化和智能化等。 四、研究方法 本次研究采用以下研究方法: 1.文献资料法。收集行政事业单位内部控制方面的相关文件、资料和案例,系统化整理相关内容。 2.实证研究法。通过对某些行政事业单位内部控制的调查和案例分析,总结实际问题,并提出相应的对策。 3.对比分析法。参考国内外行政事业单位内部控制的相关经验和做法,对照分析国内行政事业单位内部控制的现状和未来发展趋势。 五、预期成果 本次研究的预期成果包括以下几个方面: 1.对行政事业单位内部控制的概念及其作用进行清晰的界定,并对内部控制的组成要素进行详细阐述。 2.分析行政事业单位内部控制存在的主要问题,并提出具体的对策和建议,为行政事业单位改进和加强内部控制提供参考。 3.提出完善行政事业单位内部控制建设的管理体系的建议,并分析其中可能遇到的问题。 4.预测行政事业单位内部控制建设的未来发展趋势,为相关部门制定政策提供参考。 六、研究时间 本次研究总计时限为3个月。 七、参考文献 1.内部控制研究的理论与实践问题探析,刘年亮,信用管理研究,Vol.2,2015 2.行政事业单位内部控制及其实践问题研究,王明,内部控制与风险管理,Vol.1,2016 3.国有企业内部控制问题研究,王广宁,经济与管理研究,Vol.3,2017 4.内部控制在资产安全管理中的应用实践,赵飞,内部控制与风险管理,Vol.4,2018 5.行政事业单位内部控制存在问题及对策研究,李红,科技论文在线,Vol.6,2019