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JY财险扬州分公司内部控制研究的开题报告 开题报告 题目:JY财险扬州分公司内部控制研究 一、选题背景 内部控制是公司的管理和监管方式,它可以保证公司运营中的合法性、准确性、规范性和可靠性,并在必要时防范公司的风险遭遇损失。在扬州地区的财险行业,JY财险扬州分公司是一家重要的机构,公司多年来在行业中占据了较为显著的地位。然而,由于行业内部的竞争越来越激烈,对公司高效运转的要求也越来越高,因此公司内部控制的完善程度也愈加重要。本研究旨在通过对JY财险扬州分公司的内部控制进行研究,发现公司控制中的问题并提出解决方案,进而提高公司的风险控制能力。 二、研究目的 本研究的目的是探究JY财险扬州分公司的内部控制问题,找到控制中存在的问题,制定有效方案予以改进,最终提高公司的风险控制能力。研究的具体目的包括以下几点: 1.了解JY财险扬州分公司目前的内部控制体系,找到控制体系中可能存在的问题; 2.对可能存在的问题进行深入的分析和研究,确定具体的改进方案,并设计验证计划; 3.通过改进方案的实施和验证计划的执行,确保公司内部控制的有效性和可靠性; 4.总结研究成果,并对财险行业内部控制的发展趋势和未来方向进行预测。 三、研究方法 本研究采用的是质性研究方法。一方面,研究者将进行对JY财险扬州分公司内部控制的深入调查,收集公司内部控制方面的相关数据和材料,并对数据和材料进行仔细分析。另一方面,研究者也将进行一系列的深度访谈,以了解公司内部控制的运行情况,并对可能存在的问题进行深入分析和研究。通过以上两种方式,研究者可以形成全面、详尽的研究报告。 四、研究内容 本研究的主要内容包括以下几个方面: 1.公司内部控制体系的调查和分析。调查对象为公司的内部控制人员,通过传递问卷形式让调查对象填写来收集所需数据。 2.查找行业内部控制的参考标准。通过对其他公司和行业标准的研究了解行业内部控制方面的最佳实践和指导原则。 3.找出公司内部控制的问题。通过对公司内部控制的全方位检查,找出安全风险、管理风险等方面的问题,并明确问题的具体表现和因素。 4.提出问题解决方案。针对公司内部控制的问题,提出多种解决方案。方案的原则是满足公司的安全监管和风险控制的要求,也能够简化公司内部控制过程和提高效率。 5.方案实施的验证和调整。按照预定计划实施提出的方案,并通过一系列测试验证效果。通过验证调整方案后继续执行以达到效果最佳化。 6.撰写研究报告。总结分析调查结果及提出问题解决方案,并对财险行业内部控制的发展趋势和未来方向进行展望。 五、预期成果 本研究期望达到以下结果: 1.全面了解公司的内部控制体系,留下详细记录,以后可根据此数据进行计划与策略的调整。 2.发现公司内部控制中的问题,制定有效控制措施以提高公司的风险控制能力; 3.准确把握财险行业内部控制的发展趋势和未来方向,为公司内部控制的改进提供方向性指导。 六、论文结构与实施计划 本研究的实施计划如下: 7月1日——7月7日:进行公司内部控制体系的调查和分析,以及查找行业内部控制的参考标准 7月8日——7月14日:通过深度访谈和资料收集找出公司内部控制方面的问题,并针对每个问题制定解决方案 7月15日——7月21日:着手实施方案,执行方案实施的验证计划 7月22日——7月28日:总结研究成果,撰写研究报告 论文结构: 第一章:研究背景 第二章:相关文献综述 第三章:内部控制体系的调查和分析 第四章:公司内部控制的问题分析与解决方案 第五章:方案实施的验证和调整 第六章:结论与展望 参考文献 以上是本研究的研究内容、研究方法、预期成果及实施计划和论文结构。我们相信通过“深入调查和分析”的方法,结合读书笔记和有关资料的研究,可以提高我们的研究的质量和效果,并使其具有现实意义和指导价值。