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第七章国际货款收付——支付条款教学要求与目的:第7章国际货款支付第一节票据一、票据法概述: 本课文以《英国票据法》为准。二、票据的分类及内容3个基本当事人: 出票人(Drawer) 受票人 Drawee(付款人payer) 收款人(payee)注明“汇票”字样按出票人不同 按有无附属单据 按付款时间 按照承兑人4.汇票的使用---票据行为(1)出票(issue)(2)背书(endorsement)——转让票据权利为目的(3)提示(presentation)(4)承兑(acceptance)(6)拒付(dishonor)、追索(二)本票(promissorynote)3.本票的种类 汇票本票 当事人出票人、付款人和收款人出票人和收款人 份数一式多份(银行汇票除外)一式一份 承兑远期汇票都要经付款人承兑无须承兑 承兑前出票人为主债务人,出票人始终为债 债务承兑后承兑人为主债务人务人 出票人为从债务人。(三)支票(checkorcheque)2.支票的必要项目支票与汇票的比较第二节汇付(Remittance)二、汇付的种类汇入行 收款人 (卖方)三、汇付方式在国际贸易中的应用四、特点:第三节托收(collection)二、当事人及其关系三、种类及程序(1)付款交单进口商付清货款时才能取得货运单据付款人 (进口人)付款人 (进口人)四、特点:五、合同的托收条款案例:[案情]后来,事情发展极为不顺。货物到达目的港后,客户借口资金紧张,迟迟不去赎单。10天后,各种费用相继发生。考虑到这批货物的花色品种为客户特别指定,拉回来也是库存,便被迫改为D/A30天。 可是,客户将货提出之后,就再也没有音信。到涉外法律服务处与讨债公司一问才知道,到美国打官司费用极高,于是只好作罢。[分析]承兑交单(D/A)项下产生的拖欠案情简介1999年9月,B公司又给我进出口公司下了一批订单,货物总值25万美元,价格条件为CIF墨尔本,而我进出口公司在未对该客户进行严格信用审核的情况下,同意给予对方D/A180天的信用条件。1999年11月,全部货物如期出运,我进出口公司也及时向银行交付了单据。2000年5月,汇票承兑日到期时,B公司以市场行情不好,大部分货物未卖出为由,要求延迟付款。之后,我进出口公司不断给B公司发传真、EMAIL等,要求该公司付款或退货。B公司对延迟付款表示抱歉,并答应尽快偿付。 2000年11月,B公司一资金困难为由,暂时只能偿付我进出口公司3万美元。我进出口公司表示同意,并要求马上汇款。即使这样,B公司一会儿说其财务人员有病,一会儿又称其主要负责人休假,继续拖欠付款。2001年1月,B公司总经理K先生辞职,在此之前,我进出口公司与B公司的所有交易都是经由K先生达成的。以后,B公司对我进出口公司的所有函件没有任何答复。到2001年3月,我进出口公司与B公司失去联系。2001年5月,东方国际保理中心受理此案,通过调查得知,B公司已于2001年3月申请破产。东方国际保理中心为我进出口公司及时申请了债权,尽力争取把其损失降到最低。 但是,根据当地清算委员会的最初报告,东方国际保理中心了解到,B公司是债务总额为其资产总额的3倍,且该公司90%以上的资产已经抵押给银行。不言而喻,我进出口公司将蒙受巨大的坏帐损失。[分析]征兆: 1.客户突然要求大量增加订单数量; 2.客户改变惯用的付款方式; 3.客户财务状况不好,资金不足,周转困难; 4.客户不断地变换拖延、拒付货款理由; 5.客户长时间不答复债权人的函电; 6.客户不提供书面的还款计划,或承诺付款声明; 7.客户公司的管理层内部发生重大变化。第四节信用证(letterofcredit)隐含几层意思???开证行具有双重角色二、信用证的当事人开证行开证人 (进口人)信用证当事人之间的关系四、信用证的主要内容与开立形式(二) 开立形式五、信用证支付的特点(一)开证行负有第一付款责任(银行信用代替商业信用)(二)独立自足的文件 (三)是一种单据交易(单证一致;单单一致) 六、信用证的种类3.即期信用证与远期信用证(sightcredit&usancecredit)4.可转让信用证与不可转让信用证(Transferablecredit&Non-transferablecredit)5.按照信用证有没有另一银行加以保证兑付,可以分为保兑和不保兑的信用证(CONFIRMED/UNCONFIRMED)6.付款信用证、承兑信用证、议付信用证Payment/Acceptance/Negotiationcredit)7.对开信用证(reciprocalcredit)9.预支信用证(anticipatoryL/C)11.循环信用证(revolvingcredit)七、合同中的信用证条款 L/C实例第五节各种支付方