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农发行湖南省分行内部审计效率提高研究的中期报告 中期报告:农发行湖南省分行内部审计效率提高研究 一、研究背景 随着我国经济的不断发展和金融行业的快速发展,农业发展银行湖南省分行在金融市场上扮演着越来越重要的角色。在银行风险管理中,内部审计是最为关键的一环,对于保障银行业务稳定运营、防范风险、发现问题、改进制度等方面发挥着重要作用。针对农发行湖南省分行内部审计工作存在的问题,本研究旨在探索如何提高内部审计效率,以更好地服务于银行的战略决策和业务发展。 二、研究方法 本研究采用问卷调查和案例分析相结合的方法,通过问卷调查了解农发行湖南省分行内部审计工作中存在的问题和影响内部审计工作效率的因素,同时通过分析其他银行的案例,总结有效的经验和方法,探索提高内部审计效率的有效途径。 三、研究进展 1.问卷调查 针对农发行湖南省分行内部审计工作中的问题,我们设计了一份问卷,通过向该行的内部审计人员发放,获取调查数据。问卷内容包括内部审计覆盖面、审计深度、审计速度、内部审计部门与其他部门的配合程度等方面,共有100份有效问卷,回收率为100%。 2.问题分析 通过问卷调查,我们发现农发行湖南省分行内部审计工作存在以下问题: (1)审计资源配置不均,某些业务领域和风险点的内部审计覆盖不足; (2)审计计划和方案制定不够科学,缺乏可操作性和可量化的考核指标; (3)审计资料采集和整理工作效率低,存在数据质量问题; (4)内部审计部门与其他部门协调配合不畅,影响审计进度和效率; (5)内部审计岗位人员技能和资质存在不足,无法满足业务需求。 以上问题不仅影响了内部审计的效率,还可能影响到审计结果的准确性和可信度。 3.经验总结 通过案例分析,我们发现其他银行在提高内部审计效率方面采取了以下措施: (1)建立科学的审计计划和方案,采用数据化的控制点评估方法,制定详细的工作计划; (2)加强内部审计与其他部门的沟通和配合,建立协同机制; (3)引入现代技术手段,提高审计数据采集、整理和分析的效率; (4)加强内部审计人员的专业能力培养,制定岗位职责和培训计划,提升审计员的专业素养和综合能力。 4.下一步工作计划 下一步,我们将继续分析问卷调查数据和其他银行的案例,总结提高内部审计效率的具体措施和方法,为农发行湖南省分行的内部审计工作提供有益的参考和建议。