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增值税纳税申报表(适用小规模纳税人) 纳税人识别号:纳税人名称(公章): 金额单位:元(列至角分) 税款所属期:年月日至年月日 填表日期:年月日 一、计税依据项目栏次本期数本年累计应税货物及劳务应税 服务应税货物及劳务应税 服务应征增值税不含税销售额1税务机关代开的增值税专用发 票不含税销售额2税控器具开具的普通发票不含 税销售额3销售使用过的应税固定资产不 含税销售额4(4≥5)————其中:税控器具开具的普通发票不含 税销售额5————(三)免税销售额6(6≥7)其中:税控器具开具的普通发票销售 额7(四)出口免税销售额8(8≥9)其中:税控器具开具的普通发票销售 额9二、税款计算本期应纳税额10本期应纳税额减征额11应纳税额合计12=10-11本期预缴税额13————本期应补(退)税额14=12-13————纳税人或代理人声明: 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 办税人员(签章):财务负责人(签章): 法定代表人(签章):联系电话: 如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: 代理人名称:经办人(签章):联系电话: 代理人(公章): 受理人:受理日期:年月日受理税务机关(签章): 本表为A3竖式一式三份,一份纳税人留存、一份主管税务机关留存、一份征收部门留存 增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)附列资料 税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日纳税人名称(公章):金额单位:元(列至角分) 应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额123(3≤1+2之和,且3≤5)4=1+2-3应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额56=37=5-68=7÷1.0310040