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专业《税务师之涉税服务实务》资格考试必背200题题库,word格式可自由下载编辑,附完整答案! 江苏省梁溪区《税务师之涉税服务实务》资格考试必背200题题库(网校专用) 第I部分单选题(100题) 1.下列关于永续债企业所得税政策的表述,错误的是()。 A:企业发行永续债适用股息、红利企业所得税政策的,投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质 B:企业发行永续债适用股息、红利企业所得税政策的,发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除 C:企业发行的永续债,须适用股息、红利企业所得税政策 D:企业发行永续债适用股息、红利企业所得税政策的,发行方和投资方均为居民企业的,永续债利息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定 答案:C 2.下列关于税务行政复议的被申请人的说法,正确的是()。 A:作出代扣代缴税款行为的扣缴义务人为被申请人 B:受税务机关委托代征税款的单位和个人为被申请人 C:税务机关与其他组织以共同名义作出具体行政行为的,税务机关为被申请人 D:申请人对经重大税务案件审理程序作出的决定不服的,申请人的主管税务机关为被申请人 答案:C 3.下列属于增值税视同销售行为,应计算缴纳增值税的是()。 A:某电器厂委托商店代销小电器 B:某餐饮企业购进货物用于集体福利 C:某商业企业将外购的货物用于个人消费 D:某生产企业将外购钢材用于扩建仓库 答案:A 4.纳税人跨省(自治区、直辖市和计划单列市)临时从事生产经营活动的,应向()税务机关填报《跨区域涉税事项报告表》。 A:收入来源地 B:经营地和机构所在地 C:经营地 D:机构所在地 答案:D 5.2020年1月,税务师受托对某商业批发企业2019年企业所得税纳税情况进行审核,发现该企业销售商品的成本多结转40000元,若该企业2019年年度决算报表尚未编制,多结转成本的调整分录为()。 A:(1)借:库存商品40000贷:以前年度损益调整30000应交税费—应交所得税10000(2)借:以前年度损益调整30000贷:利润分配—未分配利润30000 B:借:库存商品40000贷:以前年度损益调整40000 C:借:利润分配—未分配利润40000贷:库存商品40000 D:(1)借:主营业务成本40000(红字)贷:库存商品40000(红字)(2)借:本年利润40000(红字)贷:主营业务成本40000(红字) 答案:D 6.税务师于2020年6月份审核某企业(一般纳税人)纳税情况时发现,2019年6月该企业以60000元出售一台使用过的固定资产,出售时会计核算为: A:借:其他应收款1153.85以前年度损益调整5748.80贷:应交税费——应交增值税(销项税额)6902.65 B:借:应交税费——简易计税1153.85资产处置损益5748.80贷:应交税费——应交增值税(销项税额)6902.65 C:借:以前年度损益调整5748.80贷:应交税费——简易计税5748.80 D:借:其他应收款1153.85以前年度损益调整9046.15贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)7800 答案:A 7.从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起()日内,向主管税务机关报告其全部账户账号。 A:15日 B:90日 C:30日 D:10日 答案:A 8.(2018年)某城市广场经营公司为吸引租户,选取新租户免收房租政策。出租房产在免收租金期间的房产税应该()。 A:由租户以房产原值为依据按规定计算缴纳 B:由城市广场经营公司以同类房租为依据按规定计算缴纳 C:由城市广场经营公司以房产原值为依据按规定计算缴纳 D:不需要缴纳 答案:C 9.下列选项中,不应计入增值税应税销售额中计税的是()。 A:给予客户的销售折扣 B:消费税税金 C:销售货物的同时代办保险而向购买方收取的保险费 D:销售酒类产品(除啤酒、黄酒外)时向购买方收取的包装物押金 答案:C 10.从事生产、经营的纳税人应当自()之日起()日内,将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法等信息报送税务机关备案。 A:取得营业执照15 B:首次办理涉税事宜10 C:首次办理涉税事宜15 D:取得营业执照10 答案:C 11.下列关于税务顾问的表述,错误的是()。 A:有关税政方面的咨询,税务顾问不仅要为企业释疑解难,更主要的是指导其具体操作并最终将问题解决 B:税务顾问主要的咨询形式是书面咨询和晤谈 C:税务顾问是对委托人及相关人员提供非日常的税务方面的咨询服务 D:税务顾问是综合性的涉税服务业务 答案:C 12.从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起()日内,向主管税务机关书面报告其