《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引.doc
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《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引.doc
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18项《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》.pdf
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企业内部控制审计指引.docx
编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES17页第PAGE\*MERGEFORMAT17页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT17页企业内部控制审计指引第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。第二条本指引所称内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运用的
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