上市公司内部控制审计存在的问题及对策研究--以沪市为例.doc
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上市公司内部控制审计存在的问题及对策研究--以沪市为例.doc
针对沪市上市公司内部控制审计存在的问题及对策****学士学位论文第页共NUMPAGES11页共NUMPAGES11页第页针对沪市上市公司内部控制审计存在的问题及对策1绪论1。1选题目的和意义众所周知,无论在资本市场比较完善的美国,还是在不发达的我国,都发生了一些较为严重的财务舞弊事件。由于企业内部控制的建立、健全及有效执行,关系着企业生存和发展的各个方面。虽然这些事件发生的背景和原因都较为复杂,但是企业内部控制存在缺陷或失效、外部监督缺失,对企业内部控制评价
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针对沪市上市公司内部控制审计存在的问题及对策****学士学位论文第页共NUMPAGES11页共NUMPAGES11页第页针对沪市上市公司内部控制审计存在的问题及对策1绪论1。1选题目的和意义众所周知,无论在资本市场比较完善的美国,还是在不发达的我国,都发生了一些较为严重的财务舞弊事件。由于企业内部控制的建立、健全及有效执行,关系着企业生存和发展的各个方面。虽然这些事件发生的背景和原因都较为复杂,但是企业内部控制存在缺陷或失效、外部监督缺失,对企业内部控制评价
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上市公司内部控制审计存在的问题及对策随着中国证券市场的逐渐成熟和发展,上市公司的内部控制越来越受到投资者和监管部门的关注。内部控制审计作为上市公司的重要控制手段,对公司治理和企业价值的保护具有重要意义。然而,在实践中,内部控制审计仍然存在一些问题。本文将从以下几个方面分析内部控制审计存在的问题,并提出相应的对策。一、内部控制审计存在的问题1.审计意见不够明确目前,内部控制审计意见通常只是简单地列举出存在的问题,而未能对问题的严重程度进行明确评价,影响了投资者对公司内部控制的真实状况的了解,也未能对公司的治
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