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2024年江西省吉安市泰和县中级审计师《审计理论与实务》临考冲刺试题及答案第1题:单选题(本题1分)丙公司2017年9月初增加小轿车一辆,该项设备原值88000元,预计可使用8年,净残值为8000元,采用直线法计提折旧。至2019年末,对该项设备进行检查后,估计其可收回金额为59750元,减值测试后,该固定资产的折旧方法、年限和净残值等均不变。则审计人员认为丙公司2020年应计提的固定资产折旧额为:A.10000元B.8250元C.11391.3元D.9000元第2题:单选题(本题1分)下列有关审计质量管理的表述中,正确的是()。A.在运用分层次分阶段质量控制法时,应明确规定每个层级的职责和责任B.我国审计机关实行审计业务质量检查制度,对所有被审计单位的内部审计业务质量进行检查。C.社会审计组织接受委托对属于我国审计机关监督对象的单位实施审计,出具的报告无需接受审计机关的监督检查D.在运用关键点质量控制法时,不同审计项目应设置不同的关键点,同一审计项目的各个审计阶段关键点应保持一致第3题:单选题(本题1分)银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,应当执行的最有效的审计程序是()。A.重新测试相关的内部控制B.审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况C.审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况D.审查该账户的银行存款余额调节表第4题:单选题(本题1分)根据《中华人民共和国国家审计准则》的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是:A.审计B.审计机关C.审计组组长D.审计机关负责人第5题:单选题(本题1分)下列有关审计列报的表述中,正确的是:A.全部审计可以查出被审计单位存在的所有差错B.绩效审计与统计部门所进行的经济活动分析性质相同C.就地审计是指审计人员对正在进行的经济业务开展的审计D.与绩效审计相比较,合法合规审计更加突出合法性目标第6题:单选题(本题1分)下列有关绩效审计的表述中,错误的是()A.绩效审计是一种独立的经监督活动B.绩效审计的审计目标具有多样性C.绩效审计与由统计部门所进行的经济活动分析与检查在性质、目的和程序上有区别D.绩效审计是对被审计单位财政财务收支及有关经济活动的真实性和合法性进行的审计第7题:单选题(本题1分)下列有关注册会计师审计报告中关键审计事项段的表述中,正确的是()。A.在关键审计事项段中沟通的事项将不再包含在强调事项段中B.注册会计师出具否定意见的审计报告无需包括关键审计事项段C.对被审计单位拒绝修改的重大错报应当披露在关键审计事项段中D.标准无保留意见审计报告可以包含关键审计事项段和强调事项段第8题:单选题(本题1分)(2013年)审计人员对某产品生产成本会计记录进行抽查,发现其生产成本明细账中记录了下列项目:①直接人工费350万元;②因自然灾害造成的A材料净损失250万元;③用于公益性捐助的B材料成本50万元;④由制造费用明细账分摊转入的车间水电费70万元。审计人员可以做出的初步判断是本期该产品生产成本()。A.会计记录正确B.被高估250万元C.被高估300万元D.被高估370万元第9题:单选题(本题1分)下列各项中,不属于仓储管理员负责的项目是()。A.对坏的存货填报废单并报批B.对非企业的存货分开保管C.登记明细账D.登记台帐和日常财务的明细账核对第10题:单选题(本题1分)审计人员在评价合并财务报表合并范围的正确性时,应当把握的关键标准是母公司对被投资单位是否拥有:A.监督权B.管理权C.控制权D.检查权第11题:单选题(本题1分)下列各项中,不属于内部控制中控制环境要素的是:A.组织结构B.责权配置C.董事会及其所属审计委员会D.业务授权第12题:单选题(本题1分)下列选项中,不属于总体控制审计的内容是:A.需要把信息系统放到组织内外部环境中去分析.评价B.关注信息系统的总体状况及主要的风险点C.体现了审计的全面性和系统性,为一般控制和应用控制审计把握重点提供了前提条件D.审查被审计单位提供的安全管理制度,检查是否明确形成固定操作模式的管理政策第13题:单选题(本题1分)审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为()。A.固有风险B.控制风险C.抽样风险D.审计风险第14题:单选题(本题1分)下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是()。A.业务批准与执行相分工B.实施内部审计制度C.仓库由专人负责保管D.销售发票连续编号第15题:单选题(本题1分)在电子数据审计中,审计人员对于从被审计单位采集的格式不一致的数据,可以进行的操作是:A.转换B.删除C.加密D.验证第16题:单选题(本题1分)内部审计机构在()的领导下开展工作。A.本单位财务部门B.本单位信息技术部门C.本单位主