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2024年张家口市桥西区中级审计师《审计理论与实务》高分冲刺试题(附答案及解析)第1题:单选题(本题1分)审计人员运用分析方法检查存货的总体合理性时应采用的指标是:A.流动比率B.应收账款周转率C.资产负债率D.存货周转率第2题:单选题(本题1分)在对被审计单位存货进行监盘时,审计人员应当:A.指挥盘点工作的进行B.作为盘点小组成员进行盘点C.监督盘点工作的进行D.亲自编制盘点表第3题:单选题(本题1分)在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是()。A.实物证据B.书面证据C.口头证据D.视听或电子证据第4题:单选题(本题1分)财务报表审计目标中,截止期正确性指的是()。A.实际存在或发生的金额均已记录或列报B.各类业务记录于正确的会计期间C.记录或列报的金额经过正确的计量、计算或分摊D.记录的各类业务符合法律法规的规定第5题:单选题(本题1分)以下针对审计证据的说法中,正确的是()。A.环境证据通常需要作为主要证据B.对某些书面资料字迹的鉴定,票据真伪的鉴定不属于书面证据C.历证据是仅指审计人员在被审计单位执行审计工作时亲自动手取得的证据D.外部证据是指审计人员从被审计单位以外的其他单位取得的审计证据,包括其他单位陈述和外来资料第6题:单选题(本题1分)审计小组或人员对每一审计项目分别制订的审计实施计划,称为()。A.审计项目计划B.审计实施方案C.短期审计计划D.审计工作方案第7题:单选题(本题1分)下列关于审计报告内容的表述,不正确的是:A.审计人员应运用职业判断,在防范审计风险的情况下,按照重要性原则,从真实性.合法性.效益性方面提出审计评价意见B.审计组只对所审计的事项发表审计评价意见C.在审计报告中需要包括审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见,包括涉嫌犯罪的事项D.审计期间被审计单位对审计发现的问题已经整改的,审计报告还应当包括有关整改的情况第8题:单选题(本题1分)下列各项中,属于生产成本实质性审查程序的是()。A.查阅存货保管与领用制度B.检查材料领用有无经授权批准C.检查成本开支的合法性D.检查不相容职责的分离第9题:单选题(本题1分)审计人员采用系统选样法进行随机抽样,要从1000个应收账款记录中选择10%的记录进行测试,其抽样间距为:A.2B.4C.8D.10第10题:单选题(本题1分)被审计单位编制的工薪结算表属于下列各类审计证据中的()。A.亲历证据B.外部证据C.内部证据D.实物证据第11题:单选题(本题1分)下列关于审计种类的表述,正确的是:A.绩效审计与由统计、财会等部门所进行的经济活动分析和检查性质相同B.就地审计也称事中审计,是指审计人员对正在进行的经济业务进行的审计C.与财政财务审计相比,合法合规审计主要以合法性为目标D.全部审计就是详细审计,可以查出被审计单位存在的所有差错第12题:单选题(本题1分)为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有效的是()A.审查主营业务收入明细账并与总账核对B.审查应收账款明细账并与总账核对C.审查发运单并追查至主营业务收入明细账D.审查银行存款日记账并与总账核对第13题:单选题(本题1分)下列有关计算机审计的表述中,错误的是()。A.计算机审计是在信息技术环境下发展的审计技术方法的总称B.计算机审计不需要进行内部控制测试C.计算机审计审前调查的具体内容与传统审计不完全一致D.计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统第14题:单选题(本题1分)从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制测试结果,确定实质性程序的范围和深度,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是:A.账目基础审计B.制度基础审计C.内部控制基础审计D.风险基础(导向)审计第15题:单选题(本题1分)下列有关详查法的表述中,正确的是:A.与全部审计的含义相同B.适用于业务复杂、业务量大的单位C.既可以用顺查法,也可以用逆查法D.具有审计重点突出、针对性强的特点第16题:单选题(本题1分)对关联方交易审查时,审计人员应当重点审查()。A.确认关联方的权利和义务B.函证关联方的真实性C.关联方交易的披露D.证实关联方交易价格的公允性第17题:单选题(本题1分)(2010年)审计人员在审查投资者投入的机器设备时,通过查阅原始发票、财产税单可以查明()。A.机器设备是否归投资者所有B.机器设备的可用性C.机器设备折旧计提的正确性D.机器设备是否存在担保情况第18题:单选题(本题1分)(2011年)审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程是:A.数据清理B.数据转换C.数据验证D.数据分析第19题:单选题(本题1分)下列各项因素中,与样本量的大小呈反向变动的是:A.预计总体标准差B.可容忍误差C.要求的可靠性程度