内控制度建设情况报告.docx
甲申****66
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/NUMPAGES4内控制度建设情况报告一、开展内控机制建设的情况将风险管理引入税收工作,建立科学有效的内部控制机制,保证权责的正确行使,要做到“收好税、带好队”,就必须通过建立岗位风险内控机制,为干部职工干事创造一个安全廉政的环境,做到权力行使规范、高效和廉洁。因此分局开展内控机制建设主要从以下几个方面着手。(一)全面梳理岗责和权力事项结合当前的地税机构改革和税源专业化管理,分局对各岗位职责和权力事项进行全面梳理,形成完整的岗位目录和“权力清单”,在此基础上,进一步明确内部各部门的
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规章制度之内控制度建设情况报告.pdf
内控制度建设情况报告【篇一:公司内控制度建设工作情况汇报】公司内控制度方面的基本情况说明2011年4月14日一、制度体系的基本情况:截至到目前,公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件(含各类管理办法、实施细则、工作流程)共计57份,其中:安全、综治管控类11份,生产组织、服务质量管控类13份,固定资产、设备及工程管控类6份,人力资源管控类(包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等)14份,物资采购、后勤管控类4份,财务管控类3份,其它管控类6份。今年年初,按照集团“
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内控制度建设情况.docx
内控制度建设情况内控制度建设情况自2017年集团公司成立以来,为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,实现企业经营管理的程序化、规范化,集团公司逐步完善了企业内控制度,建立了规范的流程性文件,以促进企业可持续发展。具体情况如下:集团公司建立了适应集团公司自身特点的财务管理体制,清晰地划分了集权与分权的关系,做到既能有效地集中财力,保证集团发展战略需要,提高了运营效率。一、优化了组织结构,成立董事会职能部门,包括董事会秘书处、董事会战略发展部、董事会审计监察部。完善了各职能部室职责,