内部控制改进措施.docx
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内部控制改进措施内部控制改进措施根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市xx-x实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月制定了并披露了《深圳市xx-x实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(以下简称“实施方案”),召开了内控建设项目启动大会。在公司董事会与经营班子领导大力支持下,在公司各部门、各企业的积极参与和配合下,公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析,提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范,高效优质地
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会计内部控制现状及改进措施.doc
会计内部控制现状及改进措施摘要:传统会计内部控制基本上以手工控制手段为主,随着计算机的普及,会计人员也可将一些会计数据、资料储存于计算机中操作,但其作用只是辅助会计人员更好地操作。在网络会计信息系统中,计算机程序控制已经占据了内部控制相当的比重,并且网络化程度越高,计算机程序控制的比重就越大。但是网络会计信息系统并未完全舍弃手工控制手段,起码数据的录入、计算机的维护保养、会计人员必须的一些职业判断仍然需要。关键词:会计;内部控制;对策一、会计信息内部控制的现状(一)以手工为主传统的会计内部控制的现状。1.
高校内部控制存在的问题及改进措施.docx
高校内部控制存在的问题及改进措施高校内部控制存在的问题及改进措施摘要:随着我国高等教育事业的快速发展,高校办学规模和办学自主权不断扩大,教育经费来源和结构发生了明显变化,高校内部控制管理出现的问题也越来越多,高校腐败案件频发。本文分析研究了目前我国高校内部控制存在的问题,有针对性地提出了完善高校内部控制的改进措施。关键词:高校内部控制;存在问题;改进措施一、高校内部控制存在的主要问题(一)领导和教职工对内部控制认识不足。随着我国高等教育体制改革的深入,我国高校的内部控制范围已经涉及到学校的人事、财务、设备
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浅析高校内部控制缺陷与改进措施高校作为公共教育机构,具有重要的社会责任和教育使命。要保证高校内部管理运行的顺畅和高效,就必须建立健全的内部控制体系。然而,在实际操作中,高校内部控制存在一些缺陷和问题,需要采取一系列改进措施来弥补和完善。首先,高校内部控制的缺陷主要体现在组织结构和管理层面上。由于高校的规模较大,各院系之间事务繁杂,存在着不同的管理制度和规范,导致内部控制制度缺乏一致性和统一性。此外,高校中管理层的角色和职责模糊,决策过程不够透明,容易出现随意性和不公正性,进一步加大了内部控制的风险。针对以