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用友erp的实训报告(五篇) “报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 用友erp的实训报告篇一 掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 1.立核算体系步骤:以“admin”的身份进行注册,增设管理员并建立帐套(广州宏达有限公司) 2.启用各个系统步骤:以帐套主管的身份进行注册并启用采购管理”、“销售管理”、实验、内容“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”“总账”系统。及步启用日期为2004-12- 01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统骤启用) 3.定义各个基础档案步骤:进入企业信息平台,在基础栏中定义各个档案。 通过本次实验,了解了用友u8的基本操作:注册,输出帐套,其界面基本构成。通过建立核算体系设置管理员权限,将在理论课学习中企业核心数据库中的权限设置内容实践了一下,印象更较深刻。在启用各个系统时,要求我们了解企业的基本业务流程,具有相应的实验总结会计知识。在设置基础档案时遇到很多问题,例如设置商品的属性,定义各种类型时要注意相关的编号和所属编号,稍有差错系统就自动提示错误。通过同学的指导和帮助,此次实验初步完成。erp上机报告单 姓名:学号:上机地点:上机日期:实验财务基础设置名称 掌握企业为了能够在将来的业务处理时,由系统自动生成有关的记账实验目的凭证,在进行期初建账时,应设置的相关业务的入账科目,以及把原来手要求工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。 1.设置基础科目步骤:根据实验指导在相应的库存、应收、应付系统中进行初始设置。 2.期初余额的整理录入实验步骤:在总账系统中设置各科的期初余额,注意应收款的单位和应付账款内容的单位。期初货到票未到数据的录入,期初发货单的录入,进入存货核算及步系统,录入各仓库期初余额,进入库存管理系统,录入各仓库期初库存,骤应收款期初余额的录入及对账,应付款期初余额的录入及对账。 本次实验中,主要是在期初余额的整理录入过程中遇到了问题。在录入坏账准备时,虽然可以直接录入坏账准备金额但无法设置坏账处理方式,且无法进行提取比率设置。经过经验交流解决了此问题:应先进行期初余额的整理录入,在录入完毕后要关闭所有的窗口等待系统自动刷实验总结新,然后再在应收管理系统中设置坏账期初准备及坏账处理方式。通过此次实验基本了解了一个公司的财务系统的基础设置过程。erp上机报告单 姓名:学号:上机地点:上机日期: 实验普通采购业务名称实验目的掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询要求 根据实验指导处理相关业务: 1.在采购系统中,填制并审核请购单 2.在采购系统中,填制并审核采购订单 3.在采购系统中,填制到货单 4.启动库存系统,填制并审核采购入库单 5.在采购系统中,填制采购发票,并进行结算 6.在采购系统中,采购结算(自动结算)实验 7.在应付系统中,审核采购发票内容 8.在存货系统中,进行入库单记账及步 9.在存货系统中,生成入库凭证骤 10.账表查询在采购系统中,订单执行情况统计表在采购系统中,到货明细表在采购系统中,入库统计表在采购系统中,采购明细表在库存系统中,库存台账在存货系统中,收发存汇总表 经过实验之后对本系统有了大体认识。在这次实验中存在几个问题:在设置项目中不能及时发现实验指导操作向导中的相关系统。在填制请购单采购订单等没有及时的审核,在填制采购发票时才意识到这一点,及时纠正错误进行审核。在进行采购发票审核时常常出现:审核发实验票日期不得早于发票日期,根据提示在登录时注意登录时间后,在审核总结发票就不会出现上述状况。在自动结算应注意应该先在应付或应收系统中进行票据的审核。在生成凭证式要特别注意先应付或应收系统中审核票据,然后打开票据进行弃审,在点击审核才会弹出相应的窗口提示是否生成凭证。erp上机报告单 姓名:学号:上机地点:上机日期:实验普通销售业务名称 实验掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表目的查询要求根据实验指导处理相关业务: 1.在销售系统中,填制并审核报价单 2.在销售系统中,填制并审核销售订单 3.在销售系统中,填制并审核销售发货单 4.在销售系统中,调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”) 5.在销售系统中,根据发货单填制并复核销售发票实验内容 6.在应收系统中,审核销售发票并生成销售收入凭证及步 7.在库存系统中,审核销售出库单骤 8.在存货系统中,执行出库单记账 9.在存货系统中,生成结转销售成本的凭证